你好同學:最好按上個月的,因為是上個月的支出,只是沒有付錢。
我是家具城管理人員,每年負責收費,租賃費就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當時村里會計應該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的??! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因為他沒參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關系?。繒嬙趺磿煌ㄟ^我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
老師,我想問一下,私人老板 就是想知道每個月賺了多少支出多少,但我這邊有一個問題,就是他11月份購買的東西,12月份我才付的錢,那這筆錢按理說應該是11月份的費用,可是他支出確是12月份收入里面支出呀 我能用,收付實現(xiàn)制會計方法嗎?就是他支出錢財算這個月支出 而不是她購買商品未付錢就算他購買商品那個月支出
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認證費用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個時候我又應該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負責車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應付款小王,這樣下來就導致賬上已經(jīng)掛了其他應付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應該怎么操作好些???
我想問下,我們公司之前是一個老板,3月份后實際是增加到3個老板,然后營業(yè)執(zhí)照的那個股東是前老板和一個公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個老板的(營業(yè)執(zhí)照沒變更),3月份后實際公司業(yè)務是3個老板打伙的,然后對外注冊資本還是那些,對內(nèi)注冊資本沒有,現(xiàn)在做賬的錢付支出是往其他應付款之前那個老板名下的,(前期的付支出的錢是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費用,其他兩個股東把投入的錢給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
但是收入就對不上了呀 這個月才付的錢吖
你好同學:收入和支出是兩回事,怎么會對不上?
老師您看我們之前收取人家押金 可是這個押金錢在我們之前經(jīng)營不好的情況下 我們就用了 這個月需要退去押金 是不是要我們這個月收入拿掉這筆押金
所以他也算我們這個月支出
你好同學:嗯,那你們老板如果只是看本來的現(xiàn)金增減,你可以直接記到本月,就是按收付實現(xiàn)制。