那你這一邊的話,政府補助這些是不用交稅的呀,你直接按照你的應稅銷售額填寫就可以了。你的應稅銷售額,填寫營業(yè)收入。然后按照你的這個經(jīng)營部分的利潤來作為計稅依據(jù)。

填寫季度企業(yè)所得稅申報表時,營業(yè)成本,我們是幼兒園業(yè)務活動成本多點,管理費用也有,那申報表那個營業(yè)成本我該怎么填,還有營業(yè)收入,我們有政府補助的收入財務報表我放營業(yè)外收入,收的學費放在主營業(yè)務收入,提交企業(yè)所得稅時,只有營業(yè)收入,我是填兩個收入合計還是只填主營業(yè)務收入
老師,我們單位是非盈利組織,由于我們性質(zhì)的原因,我們一年只有6月和8月兩個月有收入,其余月份都是費用支出,我這季度申報收入比較高,我想先估算預提了沒有收入只有費用的那10個月的費用借成本,貸預提費,等到以后費用實際發(fā)生時我再按實際發(fā)生費用沖掉預提的費用,因為之前預提費用得有有4萬多沒沖完,這樣的話,連貫起來分錄怎么走,
我家是小規(guī)模是非盈利組織,我在報四季度所得稅報表時,遇到點問題,我家有會費收入,政府補助收入,提供服務收入,提供服務收入所發(fā)生的支出有結(jié)余,我該怎樣申報
老師 我是小規(guī)模我在報企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)一個問題 咱們書上寫在報營業(yè)收入時要填寫10-12月的利潤表的數(shù) 不包括營業(yè)外收入 但是我做賬的時候金蝶軟件直接是主營業(yè)務收入減去了營業(yè)外收入減去財務費用后算出的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我要報的話應該按照我賬套報還是按照書上報 這樣的話繳納的企業(yè)所得稅和賬里的有出入 我需要怎么處理
我是分公司的會計,今年7月份向稅務局申請了企業(yè)所得稅匯總納稅申報并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,請問在10月份申報企業(yè)所得稅季度申報表的填報思路?我是這樣理解的,不知對不對?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報按1、2季度的收入-成本-費用算出利潤繳納企業(yè)所得稅; 今年3季度的企業(yè)所得稅申報表分兩部分來申報:今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報表上半部分,今年3季度企業(yè)所得稅申報表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?