您好 前三季度不需要補交增值稅 請問四季度是開具的普通發(fā)票還是專用發(fā)票
老師,小規(guī)模企業(yè)前三個季度收入共計50萬免稅,四季度收入130萬全年共計收入180萬,這樣前三季度需要補交增值稅嗎?申報表怎么填
老師,一家小規(guī)模企業(yè),一二三季度都沒有收入,第四個季度一次性到賬200萬,四季度需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模,季度申報,第四季度開票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個數(shù)字在增值稅納稅申報表里怎么填寫?
老師,小規(guī)模季度三十萬以內(nèi)免增值稅,那這個免的增值稅要計入其他收益還是營業(yè)外收入呢
小規(guī)模納稅人季度超過起征點,又有免稅收入,請問這個怎么報稅,比如季度收入45萬,其中免增值稅收入20萬,請問怎么計算應(yīng)納稅額,怎么填報增值稅申報表
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補貼費,600元,當(dāng)月支付的,是兩個月的費用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實際付款金額多,我能按實際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費,勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
普通發(fā)票
那填在稅控器具開具發(fā)票欄次就好了
說錯了是專用發(fā)票
填在稅務(wù)代開欄次就好了
老師,這樣光交四季度增值稅就可以是吧
光交四季度增值稅就可以 是的