那里沒(méi)有控制權(quán),就只是權(quán)益法和耍,那么權(quán)益法核算你虧損的話,借投資收益,盈利的話是貸投資收益,你這個(gè)不具有控制,這個(gè)合并報(bào)表通常不用啊。
A是合伙企業(yè),B公司是一般納稅人企業(yè),A公司投資B公司,持股30%,對(duì)B沒(méi)有控制權(quán),平時(shí)也沒(méi)其他業(yè)務(wù)往來(lái),A公司日常做賬怎么處理,每月反映這筆長(zhǎng)投,還是就在年底的時(shí)候做一筆投資收益嗎?如果B一直虧損,就一直不確認(rèn)投資收益,是嗎?合并報(bào)表什么的需要嗎
比如說(shuō)A公司投資了B公司 做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資 如果B公司經(jīng)營(yíng)了一年 盈利了 然后在年底的時(shí)候 B公司就做了股利分配 分了1000萬(wàn)給A公司 在A公司賬面就產(chǎn)生了長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資收益1000萬(wàn) 但是A公司還沒(méi)有收到錢 假設(shè)A公司今年就投資了 其他什么事兒都沒(méi)干 扣除了費(fèi)用之后A公司的凈利潤(rùn)是900萬(wàn) 那這個(gè)900萬(wàn)應(yīng)該不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)算吧 在匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)1000萬(wàn)也是可以調(diào)減的 等到實(shí)際收到這1000萬(wàn)的股利之后再交所得稅對(duì)不對(duì)?
老師:您好!如果A公司和B一間公司、還有第三個(gè)自然人一起投資成立一間新的丙公司?假如注冊(cè)資本是500萬(wàn),A公司認(rèn)繳的是50%股權(quán),實(shí)繳是100萬(wàn)。那么A公司確認(rèn)的長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本就是100萬(wàn)嗎?丙公司主營(yíng)是銷售和加工,請(qǐng)問(wèn)丙公司什么情況下會(huì)有公允價(jià)值變動(dòng)的?假設(shè)一直不存在公允價(jià)值變動(dòng)的話,那么A公司后續(xù)計(jì)量什么時(shí)候確認(rèn)其他綜合收益和損益?
老師,我想咨詢一下,這個(gè)不是按長(zhǎng)投的性質(zhì)如像其他權(quán)益工具和其他債權(quán)投資才放其他綜合收益嗎 企業(yè)通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán),該交易屬于“一攬子交易”的,在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與所處置股權(quán)對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值的差額,在個(gè)別報(bào)表中應(yīng)確認(rèn)為( )。 A.投資收益 B.資本公積 C.其他綜合收益 D.營(yíng)業(yè)外收入
20年6月A公司投資成立了全資子公司--B公司(獨(dú)立核算),因?yàn)槭钦J(rèn)繳沒(méi)有實(shí)繳,所以A公司沒(méi)有做長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬務(wù)處理,期間B公司產(chǎn)生了150萬(wàn)未分配利潤(rùn),22年12月時(shí)B公司注銷了,150萬(wàn)未分配利潤(rùn)上交到A公司,A公司貸記了投資收益。24年A公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示22年度報(bào)表上長(zhǎng)期股權(quán)投資為0,可能存在不應(yīng)享受投資收益免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。終上所述,請(qǐng)問(wèn)1、A公司對(duì)B公司的投資事實(shí)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上是否成立?2、A公司需要借記一筆長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸記其他應(yīng)付款嗎?
你好,我公司屬于建筑業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍里涉及廣告代理設(shè)計(jì)制作安裝,但是沒(méi)有實(shí)際廣告業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
預(yù)繳企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
跨年的發(fā)票,21年借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款,25年現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么做賬
屬于礦泉水公司,稅源來(lái)自山泉水,與各個(gè)公司的售賣礦泉水需要申報(bào)印花稅嗎,涉及金額是幾百幾千的。
買的茶葉,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 我們這個(gè)是建筑公司
老師,我們售出的產(chǎn)品,有些是節(jié)日活動(dòng)增送的,比如當(dāng)月收到了8萬(wàn)元,里面含有增送的小產(chǎn)品,小禮l品,那我現(xiàn)在該怎么確認(rèn)收入
汽車4S店庫(kù)存系數(shù)怎么算
老師我想問(wèn)問(wèn)怎么能領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,我是累計(jì)交失業(yè)保險(xiǎn)9年了,我4月份離職時(shí)候忘了申請(qǐng),保險(xiǎn)斷交了,7月份交的失業(yè)保險(xiǎn),但是也有可能交一個(gè)月兩個(gè)月還要離職,我想問(wèn)問(wèn)這種情況我還能申請(qǐng)領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金了嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我公司是一般納稅人 6月開(kāi)了異地項(xiàng)目發(fā)票,7月預(yù)繳了增值稅3000,現(xiàn)在申報(bào)增值稅 ,預(yù)繳的稅額是留底待遞減的,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做啊
公積金最大可以上調(diào)到多少,是基數(shù)部分,比如工資 25000,基數(shù)是最多是多少
謝謝老師,再請(qǐng)問(wèn)下 合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么申報(bào) 課程里好像沒(méi)看到合伙企業(yè)的案例
這個(gè)課程里面有沒(méi)有這個(gè)案例我還沒(méi)有注意,這里在申報(bào)的時(shí)候,合伙企業(yè)個(gè)體戶都是按照經(jīng)營(yíng)所得的。
要報(bào)這2個(gè)個(gè)稅,1.公司名下沒(méi)有員工,工資薪金所得0申報(bào),是吧 2.經(jīng)營(yíng)所得,是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)報(bào)嗎?這個(gè)怎么申報(bào)呢,流程沒(méi)做過(guò)
對(duì)的,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得就是根據(jù)你的利潤(rùn)表來(lái)申報(bào)的。你就直接選擇進(jìn)去填表,根據(jù)你這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以了。