你好,計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,這個是你計(jì)提到成本費(fèi)用里面的,工資、社保、公積金工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi),然后支付出去的就是你個稅申報表所屬期1~12月份的合計(jì)。

老師好,企業(yè)所得稅季度申報的財(cái)務(wù)報表,因?yàn)槲艺{(diào)了幾筆帳,公司本身沒有利潤沒有收入,但因?yàn)槲野延行┵M(fèi)用調(diào)到在建工程里了,導(dǎo)致費(fèi)用做了負(fù)數(shù),利潤成正的了,但是我不想在一季度交所得稅,這個怎么辦呢
關(guān)于保安服務(wù)公司企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額的自查報告怎么寫。保安服務(wù)公司的成本費(fèi)用主要包括發(fā)放代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險費(fèi)等,這些費(fèi)用是沒有發(fā)票的,只是在個人所得稅申報中有體現(xiàn),請問一下這個說明怎樣來描述,謝謝
老師,我們單位季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表怎樣填寫數(shù)據(jù)有沒有誤啊,我們單位上個月沒有取得成本發(fā)票,費(fèi)用支出只有工資和房租,我們是品牌管理有限公司,通過收取運(yùn)營管理費(fèi)來作主營業(yè)務(wù)收入,所以沒有對應(yīng)的成本發(fā)票,我把所有的三季度費(fèi)用填在了成本那一欄,老師,麻煩幫我看一下這樣填寫會不會有風(fēng)險
老師,你好,現(xiàn)在報本月企業(yè)所得稅,關(guān)于工資數(shù)據(jù)有以下問題想請教: 1、已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:是1-9月計(jì)提的工資+社保+福利費(fèi)用對嗎?(教育、工會、公積等其他費(fèi)用我公司暫時沒有) 福利費(fèi)我們在報銷時直接跟業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)等一起報銷放在管理費(fèi)用,沒有用應(yīng)付職工薪酬科目過度,那我是不是應(yīng)該把這個管理費(fèi)用-社會福利費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)出1-9月累計(jì)數(shù)再加上1-9月計(jì)提的工資+社保數(shù)一起申報。 2、實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:我們公司去年是按計(jì)提報的個稅,實(shí)際發(fā)放工資在今年2-4月(發(fā)放去年5-12月工資共計(jì)17萬左右),今年是按實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)(9.7萬左右)報的個稅,請問應(yīng)該按1-9月實(shí)際發(fā)放數(shù)(17+9.7=26.7萬)申報嗎,如果按這個數(shù)申報,個稅系統(tǒng)1-9月才申報9.7萬就相差太大了,會不會引起稅務(wù)預(yù)警或者稽查?
老師好,所得稅季度申報突然改版,增加職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,第二列實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項(xiàng)怎么填?都是1-9累計(jì)嗎?這二項(xiàng)與個稅報表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報的,這樣是一整年。
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?


工資+社保+公積金+職工教育經(jīng)費(fèi),這些計(jì)提了,也發(fā)放了,同時也申報個稅了。我的意思是,計(jì)入到職工薪酬科目的福利費(fèi)部分,我沒有申報個稅,現(xiàn)在填報3季度企稅報表有提示這這塊的差異,怎么處理呢?
第一個是計(jì)提 第二個是支付的差異, 從哪里看出來的? ?按照上面的填寫,不會有差異的
老師,我一條已經(jīng)詳述了,我的應(yīng)付職工薪酬科目,除了正常的工資薪金,還核算的有工地工人的伙食費(fèi),鍋碗瓢盆,床單被套等,但是這部分金額我是沒有申報個稅的,和個稅的差異就在這里
你沒有申報系統(tǒng),從哪里看出來的?我的意思是你按照我上面的填寫的話,不會有提示計(jì)提的,和你支付出去的可以有差額呀。你集齊了沒有支付: 還有一種是第一個包含了工資、社保福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)。 第二個只是工資,他兩個不可能是一樣的。你是不是哪里填寫的不對呀 你把所得稅申報的數(shù)據(jù)填寫的截圖,然后再截圖你所屬期個稅申報的 因?yàn)椴皇撬械母@M(fèi)他都需要交個稅,有些是不需要交的。所以你這里各福利費(fèi)能分出一個人是多少的。沒有申報個稅,不應(yīng)該看出來才對。
老師,兩個截圖分別是金蝶里本年1-9月份的科目余額表,和電子稅務(wù)局的申報表
計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填寫6139253.29。
然后支付的職工薪酬,填寫你個誰申報表里面所屬期1~9月份的合計(jì)。
而且這個黃色小嘆號提示的金額23465.83,我都不知道從哪來的,我們2025年時間個稅申報金額是359.57萬
它提示你單位申報的工資個稅是203465.83,你看一下這個是不是一個月的,如果是一個月,這里忽略就行,這里填寫的是年累計(jì)。