你好,同學(xué)。正常情況,你是工資表也就是計工資費用的金額和你個稅申報表上工資相一致。 如果不 一致,就容易預(yù)期。q
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題,那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當(dāng)于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
一個小企業(yè),人數(shù)不到15人,以前代理公司做賬,工資表的金額和我做的工資表金額相差不大,相差不到I千元,稅務(wù)說工資推送有問題,那么多企業(yè),為什么偏偏我遇上了,不知道那方面的勾稽關(guān)系沒弄好,那里出了狀況老師,能幫我分折一下嗎?以后好注意
老師您好,請問一下,我們實際是貿(mào)易公司,然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進項發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來,說什么因為現(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
您好,老師,咨詢個事情,我們公司1月份測得個稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時把附加扣除收集了一下,然后測了個稅,把工資發(fā)了,1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時分包這幾個工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個不填的有個稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時做到應(yīng)交個人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額,這部分怎么做賬呢?
老師,您好,公司引進投資人,請了一個財務(wù),但是財務(wù)好像也不太專業(yè),創(chuàng)始人思維也沒有轉(zhuǎn)變過來,覺得錢都是從他那里出的,也沒有一個正規(guī)的財務(wù)制度流程,費用報銷什么字都是創(chuàng)始人簽字,現(xiàn)在投資人要開查創(chuàng)始人的賬,也不知道財務(wù)做清楚沒有,如果費用出去說不出個所以然,或者相關(guān)財務(wù)資料被他們消毀,這個財務(wù)有責(zé)任嗎?我想請一個專業(yè)的會計師幫他把之前一年的賬理一理,不知道能不能理清楚,如果缺口金額大了,會怎樣?哎,剛出校門的學(xué)生,做生意被人算幾了,那么信任的人在背后捅刀子現(xiàn)在
公司轉(zhuǎn)賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費進項稅單位可以進項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
從資產(chǎn)負(fù)債看應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)和個稅的申報表一致嗎?
應(yīng)付職工薪酬 和 個稅申報表的數(shù)據(jù)通常是一致的
不一致,應(yīng)付職工薪酬多了一個工會經(jīng)費的數(shù)額和發(fā)粽子的數(shù)額,這兩個費用計入了應(yīng)付職工薪酬但沒交稅?
這兩個費用計入應(yīng)付職工薪酬,該怎么交稅,那里申請?
這些是福利費,福利費也是要交稅的。
怎么交,怎么申報?
現(xiàn)在交還可以嗎?稅已經(jīng)申報了
福利費并入工資一起申報個稅。 你現(xiàn)在稅局找你是什么問題,是要求 你干 什么
就說工資推送有問題,可能是這兩個費用沒交稅出了問題。
那你這補申報處理即可
是不是所有計入應(yīng)付職工薪酬都要交個稅?
那這個怎么補交,怎樣申報?這個粽子是送人的
對的,不管是福利費還是發(fā)放的一些福利性的禮品,這些都是要交個稅的。
那怎么申報,稅率為多少?
你這個是屬于之前,你給這個發(fā)工資的人地址申報的工資,部分福利沒有申報,你要計算一下,把這個福利費加進去,你應(yīng)該交多少稅呀?是修改之前的申報數(shù)據(jù)
有的老師講5000元以下不用交個稅的在福利費列支
是的呀,不超過5000是可以免的呀,超過才交啊。