您好,需要去前臺(tái)做更正申報(bào)
老師我三季度給對(duì)方公司開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了一張,票沒(méi)給對(duì)方,開(kāi)票軟件上忘了作廢了,現(xiàn)在是四季度了該怎么處理呢現(xiàn)在也不能作廢了
老師個(gè)稅算錯(cuò)了,已經(jīng)扣款了,現(xiàn)在換一臺(tái)電腦也不能作廢了,該怎么處理呢?
老師,之前6月份買(mǎi)了一套電腦,這個(gè)月電腦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,商家退回了這臺(tái)電腦款。六月已經(jīng)做了固定資產(chǎn),七月也提了一個(gè)月折舊。現(xiàn)在收到商家退款,這個(gè)分錄該怎么做呢?
老師問(wèn)下就是換了一臺(tái)電腦,之前電腦的個(gè)稅的人員信息在新電腦中不體現(xiàn)是需要怎么操作?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)個(gè)稅,一臺(tái)電腦上導(dǎo)出的有數(shù)據(jù)稅款計(jì)算,也已經(jīng)繳款了,在我這臺(tái)機(jī)器上練習(xí)操作,里面怎么沒(méi)有稅款計(jì)算,專(zhuān)項(xiàng)扣除,個(gè)稅統(tǒng)統(tǒng)都是零?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個(gè)工作如何取舍,太糾結(jié)了,社保快斷了馬上入職了第二個(gè)工作,又想去第一個(gè)了,感覺(jué)輕松點(diǎn) 工作1:國(guó)際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績(jī)浮動(dòng)底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機(jī)票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒(méi)業(yè)績(jī)會(huì)被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負(fù)責(zé)登記跨境平臺(tái)流水和處理提現(xiàn),出入庫(kù)單對(duì)賬,比較忙,要接觸出入庫(kù)物流訂單就有點(diǎn)反感
要去稅務(wù)局更正嗎?
您好,是的,交款的,是要去稅務(wù)局更正
如果不更正呢……會(huì)不會(huì)對(duì)單位有影響
您好,錯(cuò)了肯定是會(huì)有影響 的呢
個(gè)人可以在app上面更正嗎?
您好,這個(gè)也是可以的呢