你好 截圖看下去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損的
老師,本年累計(jì)是正數(shù),今年的盈利的,但去年,前年虧損,今年填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候就會自動彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)分錄要怎么寫呢?
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
企業(yè)所得稅申報(bào)表,為什么會自動帶出來第8行的彌補(bǔ)以前年度虧損985979.46,這個(gè)數(shù)是怎么來的?
本年度盈利比納稅申報(bào)表自己帶出來的彌補(bǔ)以前年度虧損大,但去年納稅申報(bào)表是271萬多,這個(gè)怎么辦,會產(chǎn)生企業(yè)所得稅怎么辦,怎么處理才不會產(chǎn)生企業(yè)所得稅
本季度開始盈利,繳納企業(yè)所得稅時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損,所得稅比本年利潤總額算出來的要低,會計(jì)上怎么處理
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實(shí)收資本~老股東,貸:實(shí)收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社保可以的嗎?還需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個(gè)是新版利潤表,哪個(gè)是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個(gè)不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報(bào),美國那邊會罰金嗎
這是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
你好今年的企業(yè)所得稅這個(gè)季度的
老師,這個(gè)怎么弄
第四季度的所得稅主表看下
這個(gè)是2020年第四季度的
我記得我們是小型微利企業(yè),為什么那個(gè)勾打不上了
你好,你有2019年的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?我剛才看了下你的彌補(bǔ)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是一八年的。
你的資產(chǎn)是不是超過了五千萬?
你好,平均資產(chǎn)超過了,但四個(gè)季度每季度的沒超
你第四季度的超過了吧 12月份
老師不太明白你說的什么
你的第四季度資產(chǎn)超過了。
老師,你看下我第三季度的資產(chǎn)是不填錯(cuò)著,我九月份的報(bào)表資產(chǎn)額是3806.99
這個(gè)我現(xiàn)在怎么做才可以不出現(xiàn)企業(yè)所得稅,我2019年沒營業(yè),以前年度虧損都大著開票,我本年累計(jì)利潤總額總共1324640.62
看后面的季度平均 那個(gè)超過了
彌補(bǔ)虧損也沒有問題,就應(yīng)該按照上面的來。
就是2019年的年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì),的合計(jì)來彌補(bǔ)第四季度的虧損,可我2019年沒生產(chǎn),2018年虧損明細(xì)還要271萬多呀!所以說應(yīng)該沒有企業(yè)所得稅的,我那個(gè)第三季度是不填期末資產(chǎn)錯(cuò)著,怎樣才能不產(chǎn)生企業(yè)所得稅求解
今年從一五年開始彌補(bǔ)虧損。
那我2018年的虧損明細(xì)表上14年的虧損161萬多上哪去了
允許彌補(bǔ)虧損五年14年是第六年啦。
企業(yè)所得稅只允許彌補(bǔ)5年的以前虧損額,那我這個(gè)怎么才能沒有企業(yè)所得稅,那個(gè)資產(chǎn)平均值超過5000萬,會對企業(yè)所得稅有音影響嗎
你還能修改你的所得稅資產(chǎn)負(fù)債表嗎?讓他的資產(chǎn)別超過5000。