免稅銷售額? 這個是享受特殊免稅填寫其他免稅下面,小微企業(yè)免稅,是小規(guī)模公司季度不超過30萬填寫,不達(dá)到起征點是個體戶季度不超過30萬填寫填寫,

個人獨資企業(yè),銷售額只有3000、報增值稅時候,填寫在未達(dá)起征點銷售額還是小微企業(yè)免征額下邊
老師我想問下增值稅主表,什么時候填在免稅銷售額,什么時候填在未達(dá)起征點銷售額
老師請問在納稅申報滴時候,小規(guī)模納稅人沒達(dá)到起征點,免稅銷售額,未達(dá)到起征點銷售額11項數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個一個季度開票含稅額才一萬怎么填這個表免增值稅
下個月小規(guī)模季報的時候,增值稅申報表上的收入是填在第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在11欄未達(dá)起征點銷售額
老師,我想問下小規(guī)模納稅人未達(dá)到增值稅起征點30萬的時候申報增值稅的時候那個增值稅申報表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實際的
請問報表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開具了專票,11月報稅期的時候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報,然后就漏報了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司。可以進(jìn)材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開加工費發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費發(fā)票合計成商品,出售嗎。
老師,如何公司員工開出來普票沒拿來報銷,我可以用嗎
老師,這個可以在所得稅之前全額扣除吧
8月份的發(fā)票進(jìn)項已經(jīng)抵扣,9月份入賬時我把8月份抵扣的進(jìn)項沖減后重新入賬,今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)沖減了,這筆錯誤的賬現(xiàn)在需要怎么更正?
在2022年注冊的公司,實繳最遲在2030年還是2032年
老師,有關(guān)山東省繼續(xù)教育,以前已經(jīng)信息采集了,今年還需要信息采集嗎?
玉米加工成帶包裝的糯玉米產(chǎn)出率大概是多少
供應(yīng)商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請單后面的(