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老師,我們根據(jù)合同確認開票20萬,最后回款10萬,合同也改為了10萬,多開的10萬一直在應收賬款掛著,對方也不給我們多開的票了,應該怎么下賬呢

2021-01-14 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-14 17:07

同學你好,多開的發(fā)票紅沖

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快賬用戶7986 追問 2021-01-14 17:31

原來開的票不是收回以后才能沖紅嗎?現(xiàn)在是對方不給退票了

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齊紅老師 解答 2021-01-14 17:36

只能和對方溝通退回發(fā)票紅沖,而且合同金額都改了,沒有其他方法不然你的應收就成壞賬了

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同學你好,多開的發(fā)票紅沖
2021-01-14
你這樣的話,到時可能涉及多繳納稅費的,你掛應收帳款到時走壞賬處理
2021-08-24
第一個沒有問題,可以第二個不用轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,按照實際業(yè)務(wù)來就行,沒有風險
2024-12-18
你好,可轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出
2025-04-07
你好,那這個貨物到了嗎?
2024-03-23
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