你好! 這3個是一整個月的憑證嗎?
老師想讓您幫我看一下,一個月的賬務(wù)是否正確
老師想讓您幫我看一下一整月的賬
老師想讓你幫我看一下一整月的賬,這是3個,都怎么寫分錄
老師 ,幫我看一下一整月的憑證對嗎?
老師,請您幫我看一下三月份的賬務(wù)處理
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,有所有者權(quán)益1000萬并且實收資本已實繳了,這樣子股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何計算
老師,待執(zhí)行合同變?yōu)樘潛p合同,不執(zhí)行合同的違約金應(yīng)該是記營業(yè)外支出還是主營業(yè)務(wù)成本
還有老師我都發(fā)給你
老師,我重新發(fā)給你一遍,從這個開始
還有,我早起發(fā)老師
還有這2張
老師這2賬是我上月,做賬沒計提社保,還有付款時,只做了個人部分的交款,公司的金額沒寫里面,金額寫少了就是
老師就是這些賬了,麻煩幫我好還看一下,上月我也找老師看了,但是他沒看出來我沒提社保
老師從新來吧,之前的你可能有點亂,我整理了一下,我自己做的整月賬
這是我手里面的原始憑證
還有這三張,也是
麻煩老師幫餓哦看一下這月賬都對嗎,還有沒有我沒做的賬,分錄對嗎,其他還有什么錯誤的
之前的可能看不清楚,這個應(yīng)該能看清
請問貴司是什么行業(yè)?12月沒有收入嗎?我看有成本
科目余額表也發(fā)來看看
老師我的hi運輸物流企業(yè),現(xiàn)在還沒開票沒收入,這個是余額表
您好! 2020年的年終獎如果有,也要計提進去,其他沒啥問題
那我這月是不是什么都不差了,該提的提了,
是的,貴司是今年是虧損,企業(yè)所得稅不需要繳,也無需提盈余公積和應(yīng)付股利。如果是盈利情況下,需提企業(yè)所得稅、盈余公積金,應(yīng)付股利視貴司管理層要求再提。