你好,同一個賬套,結(jié)賬之后就到21年1月份了呀,直接就開始做賬
因為現(xiàn)在模擬公司入賬,這個月的銷售收入是4萬,然后管理費用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個賬, 我問的問題請老師一一說明
能問你下嗎?第一年做會計,我們用用友的,然后20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤以后,我要怎么做了,要怎么樣把數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到21年開始呀,1月份的憑證做不了不然
老師,請問一下個體戶20年全年開票28萬,然后我們是2021年8月接的賬,法人給錢要我們做20年全部的賬 ,但是20年開票了但是一張成本發(fā)票都沒有,已經(jīng)被稅局罰款過了,那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本,然后21年1月沖了20年做賬暫估額數(shù)啊?確定沒有發(fā)票的。我是考慮到20年已經(jīng)罰款了,要是我沖了沒有影響吧?
用友T+,113,114兩個短期借款科目為什么在21年能體現(xiàn)在22年體現(xiàn)不出來,我最開始做賬是在102這個科目里做的,后來我又改的憑證,從102里面分出來了,新建了兩個113,114,然后21年能看見這兩個科目,到22年就沒有了,怎么回事呢,導(dǎo)致我報表也不平,結(jié)22年1月份的賬也結(jié)不了
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點?
老板跟司機出去吃飯,報銷 做啥科目
老師,我公司進項大于銷項,4月我把以前待認(rèn)證的進項稅做到了,進項稅,那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?