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能問你下嗎?第一年做會計,我們用用友的,然后20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤以后,我要怎么做了,要怎么樣把數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到21年開始呀,1月份的憑證做不了不然

2021-01-13 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-13 11:44

你好,同一個賬套,結(jié)賬之后就到21年1月份了呀,直接就開始做賬

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你好,同一個賬套,結(jié)賬之后就到21年1月份了呀,直接就開始做賬
2021-01-13
做錯了就原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后做正確的
2022-09-29
你好 這【 個建議找軟件 客服遠程給看一下??
2023-03-07
你好,也就是你一月份把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配嗎?如果是的話,這個不應(yīng)該影響的。
2023-03-27
你好,可以的,不需要的,借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤和之前年度是一樣的。
2023-01-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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