年終獎(jiǎng)計(jì)入年度所得劃算還是單獨(dú)計(jì)稅劃算? 在2018年12月7日剛頒發(fā)的年終獎(jiǎng)個(gè)稅新政策中,我們是可以選擇把年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅或者并入當(dāng)年綜合所得交稅的,而個(gè)稅也將按照綜合所得征收。在年終獎(jiǎng)扣稅中,我們到底是選擇單獨(dú)計(jì)稅劃算還是將年終獎(jiǎng)技術(shù)年度所得更劃算呢? 同樣計(jì)算兩個(gè)具體的案例: 小張?jiān)滦?000元,每月有1500元的專項(xiàng)扣除,年終獎(jiǎng)拿了20000元。 如果按照單獨(dú)計(jì)稅,首先要將20000元平均到12個(gè)月,對(duì)應(yīng)每月收入為1666.67,屬于3%稅率。那么小張年度交稅總額為:(8000-8000*22%-5000-1500)*3%*12%2B20000*3%=600元。 如果納入年度所得,那么全年的交稅金額為:(8000*12%2B20000-8000*22%*125000*12-1500*12)*3%=506.4元。 對(duì)小張而言,將年終獎(jiǎng)納入全年所得交稅更劃算。 那么,這一結(jié)論是否適用于所有人呢?我們可以計(jì)算另一個(gè)案例。 小劉月薪20000元,每月有3000元的專項(xiàng)扣除,年終獎(jiǎng)拿了80000元。 如果按照單獨(dú)計(jì)稅,將80000元平均到12個(gè)月,對(duì)應(yīng)每月收入為6666.67,屬于10%稅率。那么小劉的年度交稅金額為:【(20000-20000*22%-5000-3000)*10%-210】*12%2B80000*10%-2520=12080 如果納入全年收入,那么小劉的年度交稅金額為:(20000*12%2B80000-20000*22%*12-5000*12-3000*12)*10%-2520=14600。 反而比單獨(dú)計(jì)稅的納稅金額更高,比單獨(dú)計(jì)稅要多交14600-12080=2520元。 總的來說,對(duì)于大部分中低收入者而言,將年終獎(jiǎng)并入當(dāng)年工資所得,在專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除等后,可能無需繳稅或者繳納很少稅款。而對(duì)于收入較高的群體,用獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算的方式有時(shí)反而更加劃算。
一個(gè)人年終獎(jiǎng)合并工資后也全年不超過6萬,合并工資申報(bào)不用交個(gè)稅吧?那工資表上直接把這個(gè)人工資12月工資2000+35000的年終獎(jiǎng),工資表直接填37000,就好嗎?我的意思是有必要單獨(dú)做個(gè)年終獎(jiǎng)表格嗎?
有個(gè)員工年終獎(jiǎng)是35,000,工資是2000,合并工資申報(bào)是37,000的,也不不用交個(gè)稅,發(fā)錢的時(shí)侯年終獎(jiǎng)和工資要分開發(fā)嗎?還是和其他人的工資一起發(fā)呢?
這個(gè)月報(bào)年終獎(jiǎng),有的是有工資和年終獎(jiǎng)的,這個(gè)怎么報(bào)呢,比方說工資50000,年終獎(jiǎng)50000,就是說怎么試她是分開報(bào)還是合并報(bào)?怎么個(gè)操作發(fā)
請(qǐng)問把申報(bào)時(shí)工資和年終獎(jiǎng)分成兩項(xiàng)如年終獎(jiǎng)只報(bào)36000其佘的在工資中申報(bào),個(gè)人全年工資和年終獎(jiǎng)共15萬。那么個(gè)稅匯算清微時(shí),會(huì)不會(huì)把兩項(xiàng)合并到一起匯算個(gè)稅呢
員工每月工資2000,合計(jì)24000,如果年底發(fā)放年終獎(jiǎng)36000,是合并工資一起申報(bào)還是單獨(dú)申報(bào)交稅少呢? 如果合并到工資,不超過60000,是否要繳納個(gè)稅?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我不是問哪個(gè)劃算,我是說我已經(jīng)合并工資申報(bào)了,合并工資申報(bào)之后,他的全年收入不超過6萬,不用交個(gè)稅,報(bào)表我已經(jīng)報(bào)過了,我現(xiàn)在就是問發(fā)放的時(shí)候,發(fā)錢的時(shí)候,工資和年終獎(jiǎng)要不要分開發(fā)???
同一個(gè)月份發(fā)放?無所謂是分開還是一起? ? ?
那就一起了。直接給他發(fā)37000
是的!你的理解正確!