你好:這個(gè)差額是很正常的,沒有影響的
老師,我們征繳單上失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是9542,費(fèi)額是28.62,但我在申報(bào)時(shí)基數(shù)填9542,系統(tǒng)上費(fèi)額出來是28.63。我把基數(shù)填9540,費(fèi)額就是28.62了,為了保持和征繳單上費(fèi)額一致,我可以申報(bào)時(shí)基數(shù)填9540嗎?
這是我在社保局導(dǎo)出來的數(shù)據(jù),一個(gè)人的社?;鶖?shù)是3600,那么我們現(xiàn)在做工商年報(bào)時(shí)單位繳費(fèi)基數(shù)填7200嗎?還有本期實(shí)際繳費(fèi)金額又是怎么?個(gè)人部分和單位部分都填進(jìn)去嗎?
老師,你好!8月份醫(yī)保局出單6月和7月基數(shù)調(diào)增的數(shù)據(jù),兩個(gè)月每個(gè)人個(gè)人繳費(fèi)部分一共是9.08元,那我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,填寫基本醫(yī)療保險(xiǎn)這一欄可以加上這補(bǔ)繳的金額上去嗎
老師,社保局上月基數(shù)上調(diào)了,但是我單位上月就提前申報(bào)扣款繳費(fèi)了,到了這個(gè)月社保系統(tǒng)上調(diào)的基數(shù)自動(dòng)更新了,我公司正常申報(bào)了,我是想問上月上調(diào)的部分我公司沒有按最新的基數(shù)報(bào),這個(gè)月按最新的基數(shù)報(bào)了,上月的基數(shù)和最新的基數(shù)有差額,這種情況我公司需要補(bǔ)上月的嗎?
#提問#社會(huì)保險(xiǎn)單位職工年度工資申報(bào)填寫年度工資總額是按應(yīng)發(fā)工資填寫(大概每人應(yīng)發(fā)工資月平均工資4890,年度工資總額58722,還是按我們社保繳費(fèi)基數(shù)3957填寫,我現(xiàn)在怕填錯(cuò)了到時(shí)給我們單位上調(diào)社保繳費(fèi)基數(shù)。所以這邊請(qǐng)教一下您。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
可以調(diào)整一下基數(shù),把費(fèi)額保持一致不
你好:可以哦,祝你工作順利