你好,是要退給員工額,下個(gè)月在個(gè)稅里面扣除多扣部分。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司上個(gè)月工資個(gè)稅算錯(cuò)了,多扣了員工的錢(qián),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)一下我們把個(gè)稅算錯(cuò)了,把公司員工的個(gè)稅扣多了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么調(diào)整呢?要把多扣的個(gè)稅錢(qián)退給員工嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)月社保多扣了我們?nèi)藛T的社保費(fèi),下個(gè)月社保要把多扣的費(fèi)用要退回我們 請(qǐng)問(wèn)這月多扣的這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn),我們之前的財(cái)務(wù)公司把員工的個(gè)稅扣少了,現(xiàn)在員工個(gè)稅里顯示要補(bǔ)交,怎么處理?
老師,我想問(wèn)一下,就是公司去年多扣了員工的個(gè)稅,但是去年的個(gè)稅是沒(méi)有申報(bào)的,只是按照自己算出的個(gè)稅金額,自行扣除員工的個(gè)稅,由于今年員工個(gè)稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個(gè)稅,所以公司在今年,把多扣的個(gè)稅,補(bǔ)給員工,這個(gè)補(bǔ)貼要跟工資在一起,申報(bào)個(gè)稅嗎?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問(wèn)期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門(mén)注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民工專戶必須用總公司開(kāi)立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬(wàn)賬面價(jià)值500萬(wàn)。同時(shí)從6月30日開(kāi)始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無(wú)折舊無(wú)減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬(wàn),題目答案是A,問(wèn)題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開(kāi)票,算不算虛開(kāi)
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無(wú)回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來(lái)就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒(méi)有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開(kāi)發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開(kāi)他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開(kāi)普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問(wèn)題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無(wú)備注項(xiàng)目,入庫(kù)到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫(kù)按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
也就是說(shuō)可以現(xiàn)在不要退給員工,下個(gè)月做工資表是從里面扣是嗎
你好,你的理解是正確的哦