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已交轉(zhuǎn)未交沒明白,我這個月是超了30萬增值稅,然后有個老板給我沖回來6月末的電子普通發(fā)票,充原來的發(fā)票我會做紅字,但是后面為什么要把已交轉(zhuǎn)未交這個不明白

2021-01-11 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 23:05

你好,按你說的內(nèi)容不存在已交轉(zhuǎn)未交的事情,是否還有補充說明?

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快賬用戶1593 追問 2021-01-11 23:15

好的,老師是這樣的我一開始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營業(yè)務(wù)收入445544.55 應(yīng)交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現(xiàn)金100000貸主營業(yè)務(wù)收入99009.9應(yīng)交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負數(shù)990.1

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:57

沖紅了的這一個做賬的時候不需要做已交稅金,應(yīng)該按照你上個月的那個分錄一模一樣去沖,已經(jīng)做了的話,你再把這個轉(zhuǎn)到未交增值稅去也可以。

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你好,按你說的內(nèi)容不存在已交轉(zhuǎn)未交的事情,是否還有補充說明?
2021-01-11
您好 請問稅金是否已經(jīng)交了做的這個分錄
2021-01-12
同學(xué)你好,1、我們先說稅的,每個月是否需要繳納增值稅,取決于銷售額減進項稅后,是否有正數(shù)余額,如果是0,或是負數(shù),那就沒有要繳納的增值稅,2、再說紅字發(fā)票的,如果是跨月發(fā)票需要作廢的,(因為作廢是當(dāng)月才可以,所以跨月的只能是沖紅)它是那個月份開具紅字發(fā)票,就抵 減當(dāng)月正數(shù)發(fā)票;用抵減后的銷項發(fā)票,再減去進項發(fā)票,如果有正數(shù)余額,那這個月份就需要繳納增值稅,
2021-08-07
同學(xué)你好,現(xiàn)在沒有45萬這個說法了,從4月1號起,小規(guī)模納稅人3%征收率的普票都是免增值稅的
2022-04-02
你好你這個紅字信息表撤銷,這個需要問下你稅局,這個后續(xù)開紅字信息表和之前是不是一樣的,是一樣原則是可以后續(xù)不需要再轉(zhuǎn)出了,你申報時候,只需要轉(zhuǎn)出一次
2021-07-19
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