銷售軟件符合政策規(guī)定的可以適用即征即退。 然后軟件企業(yè)有一些技術(shù)服務(wù)符合要求的,可以使用免稅政策,免稅的要在科技局提供資料進(jìn)行備案。
老師 我想問一下 我們是高新技術(shù)企業(yè)軟件企業(yè) 為什么在增值稅申報表填寫的時候 6%的銷項稅寫在一般項目 13%的銷項稅寫在即征即退項目 ?不太明白為什么怎么填寫 我記得之前不是說增值稅率超過3%的部分是可以退稅的嗎?
老師,麻煩問一下,同屬于軟件技術(shù)企業(yè),怎么能分辨出來到底是適合增值稅即征即退還是免稅?
老師,你好,我問下,即征即退軟件怎么算退稅,我們企業(yè)情況是做集成電路的芯片,然后是賣控制器,嵌入式軟件,全年增值稅400萬,銷售一年是2個億,我不清楚應(yīng)該怎么算,我的理解是2個億銷售里是不是要踢出包括硬件部分銷售,然后算稅負(fù)3個點
老師,請教一下,關(guān)于財政部,稅務(wù)總局公告2021年第40號《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》,公告中第四條規(guī)定這些項目可以選擇即征即退或者免稅,但是在相應(yīng)的目錄中,只有即征即退的比例,沒有免稅,到底能不能選擇免稅?免稅和即征即退的選擇,除了考慮進(jìn)項的問題還有客戶對發(fā)票的需求,還應(yīng)該考慮什么
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進(jìn)項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進(jìn)項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
老師您的意思假如滿足條件的情況下,銷售軟件產(chǎn)品是即征即退,銷售技術(shù)服務(wù)是免稅?可以這樣理解嗎?
對的,但前提是都要滿足規(guī)定的條件。
知道了老師,謝謝您
不客氣,滿意請給老師五星好評哈!
必須好評!非常感謝老師這么晚了還給我們學(xué)院解答
謝謝你給老師的肯定!不用再回復(fù)老師了哈!