您好,現(xiàn)在個(gè)稅是累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳,所以12月不交個(gè)稅的

請(qǐng)問(wèn)老師,員工10月來(lái)的公司,申報(bào)個(gè)稅只從收入里面減去減除費(fèi)用,沒(méi)有免稅收入、扣除項(xiàng)目和準(zhǔn)許扣除的捐贈(zèng)額等,10月的收入711.77低于減除費(fèi)用5000,個(gè)稅申報(bào)為0,在11月的時(shí)候,工資收入6400,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候累計(jì)收入7111.11,累計(jì)減除費(fèi)用10000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額就為負(fù)數(shù),這樣11月的個(gè)稅是0,但是單獨(dú)看11月的收入6400算個(gè)稅,不是應(yīng)該繳納個(gè)稅(6400-5000)*3%=42嗎
老師,某個(gè)員工,11月入職4700,12月工資5192,這樣他11月不用計(jì)提、繳納個(gè)稅,但是12月的減去5000,需要繳納個(gè)稅。但是累計(jì)看就不用啊? 我方?jīng)]有保險(xiǎn)其他任何扣除。
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
我在給本月新增員工進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,他是本月入職本月發(fā)工資,工資數(shù)大幾千,員工想在本月開(kāi)始繳納個(gè)稅,但是在個(gè)稅扣繳端上操作的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)累計(jì)了十一個(gè)月的累積扣除費(fèi)用11*5000=55000,這樣他就無(wú)法交稅了,怎么處理可以避開(kāi)這個(gè)累積的扣除數(shù),按照本月的實(shí)際工資減五千等進(jìn)行扣稅?
四、甲公司職員趙某,2022年前10個(gè)月每月取得工資、薪金收入22000元,專項(xiàng)扣除4400元,專項(xiàng)附加扣除4000元,(父母年滿60歲,育有一子一女6歲),其他扣除0元。11月份趙某工資調(diào)整為30000元,其他不變。已知:減除費(fèi)用為5000元/月,2022年前9個(gè)月趙某預(yù)繳的個(gè)人所得稅為5220元。要求:1.計(jì)算趙某10月、11月分別累計(jì)應(yīng)納稅所得額;2.計(jì)算趙某10月、11月分別稅率;3.計(jì)算趙某10月、11月分別累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額;4.計(jì)算趙某10月、11月分別本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?


所以老師,每月計(jì)提的時(shí)候,我都要看累計(jì)工資數(shù),是吧?不能單純的每次減去5000,剩下的乘以稅率
是的,都是要累計(jì)算的