如果說是股票的話,在這個(gè)過程當(dāng)中會(huì)涉及到印花稅,印花稅就是按出售金額的千分之一,還有就是增值稅按照差額來計(jì)算增值稅。
個(gè)人在公司掛靠注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書 注冊(cè)電器工程師證書 公戶轉(zhuǎn)款給私人 且不給公司開具發(fā)票 掛靠時(shí)間是一年 如何做賬比較合適 做賬過程中涉及到什么費(fèi)用
公司計(jì)劃開設(shè)股票賬戶,已公司賬戶股票買賣,會(huì)涉及到企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅嗎
公司計(jì)劃開設(shè)股票賬戶,涉及公司賬戶股票買賣,這個(gè)過程中涉及到的稅費(fèi)有哪些?稅費(fèi)怎么計(jì)算?
老師,您好! 建筑公司的賬務(wù)都涉及什么要點(diǎn),做賬流程大概什么樣。公司三個(gè)股東,分別在三個(gè)地方有工程項(xiàng)目,獨(dú)立核算,然后統(tǒng)一申報(bào),那么總賬會(huì)計(jì)怎么把三個(gè)獨(dú)立的合并到一起?其中有一般計(jì)稅,有簡(jiǎn)易計(jì)稅,如何去籌劃稅務(wù)
老師,你好,想問下我公司有向股東借款,現(xiàn)在要支付利息,如果要入賬的話,需要涉及到哪些稅費(fèi)呢 是否需要幫股東繳納個(gè)稅,股東是否需要到稅務(wù)代開發(fā)票?
審計(jì)公司的人審計(jì)出了問題,有沒有義務(wù)教怎么改正呀
老師,反向購(gòu)買,法律上的母公司編合報(bào)對(duì)吧?
你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問員工工資應(yīng)發(fā)固定10000,比如個(gè)稅500,公司/個(gè)人各承擔(dān)一半,公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目,管理費(fèi)用-工資/管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是啥比較合適
這道題目的第一問,他說按照高低點(diǎn)法對(duì)制造費(fèi)進(jìn)行分解,我是按照高低點(diǎn)法把最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的業(yè)務(wù)量都找出來之后,按照y等=a+bx組成一個(gè)方程組解的a和b,這種方法在考試的時(shí)候用會(huì)不會(huì)被扣分?
老師財(cái)務(wù)出差,稅可以異地報(bào)嗎?有沒有影響
老師,報(bào)考稅務(wù)師,對(duì)實(shí)操有幫助嗎想先報(bào)個(gè)稅法
想問一下,我們進(jìn)了一批產(chǎn)品鋼材h型鋼,我們加工后是c型鋼的項(xiàng)目名稱給客戶,我們沒有加工設(shè)備,設(shè)備是借用的,這樣要怎么開票好,無(wú)法獲取加工費(fèi)的發(fā)票,我們可以直接開票c型鋼嗎
一生一本學(xué)習(xí)機(jī),開機(jī)后需要激活碼,該如何快速解決?
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
增值稅按照差額來計(jì)算增值稅,這個(gè)金額是從哪里來的呀
就是你的賣出價(jià)減去買入價(jià)的差額來計(jì)算增值稅。
那要申報(bào)收入的嗎
什么的呀?你銷售的時(shí)候如果說有這個(gè)利潤(rùn),就相當(dāng)于是有要交的增值稅要申報(bào)的。
申報(bào)的,打錯(cuò)字了,不好意思
就是賣出減去買進(jìn)的差額就申報(bào)收入,然后繳納增值稅嗎
是的,就是這個(gè)意思,按照差額申報(bào)處理。
什么時(shí)候去繳納印花稅呢
印花稅是你出售的時(shí)候呀,出售的時(shí)候就要交的。
是不是所有股票都要差額納稅,還是哪些情況下是不用的呢
差額,就是利潤(rùn),利潤(rùn)繳納所得稅啊,
是說繳納增值稅的差額
所有的都是差額計(jì)稅的。