同學你好 科目余額表往來賬跟報表對不上不能說是賬表有錯誤,在絕大多數(shù)情況下是合理的。因為科目余額表的往來賬余額是將其下的明細科目余額不分正負,直接相加而得到的。但是,資產(chǎn)負債表上的往來賬期初期末數(shù)是要對其下的明細科目余額分析正負后調(diào)整匯總科目后再相加得到的。所以兩者在大都數(shù)情況下是對不上的

用友軟件里,資產(chǎn)負債表和科目余額表的往來對不上怎么辦,怎么改
老師好,用軟件做賬,是不是科目余額表跟資產(chǎn)負債表上一致啊,查哪里錯的時候看不出來科目余額表,只有資產(chǎn)負債表的左右不平啊,平時我們記賬的話先在科目余額表上體現(xiàn)的吧,科目余額表跟資產(chǎn)負債表同步更新的嗎
軟件技術(shù)行業(yè)里博達軟件的資產(chǎn)負債表里往來賬科目為什么是科目余額表,不是重分類呢,如應(yīng)收賬款就是應(yīng)收賬款科目余額表,也沒重分類啊
用友軟件t3財務(wù)報表,資產(chǎn)負債表不平,怎么能快速處理?現(xiàn)在可以肯定在往來科目中出現(xiàn)的問題
老師您好:科目余額表和資產(chǎn)負債表往來對不上是怎么回事啊老師,余額表是正確的,但是報表出來的金額就不對
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報關(guān),現(xiàn)在又需要補寄少量物料到泰國和印度,大概價值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我???是對方單位開錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
那我用哪個數(shù)據(jù)報稅
修正哪個數(shù)據(jù)
按照正確的數(shù)據(jù)報稅
這兩個表,哪個是對的
這個你得自己計算一下看看哪個是了