同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:庫存商品? ? ? 800 ? ? 貸:銀行存款? ?800 公司醫(yī)務(wù)室購(gòu)入藥品? 這個(gè)? ?是給職工看病用的 屬于職工福利? ? 進(jìn)項(xiàng)稅? 不能抵扣? ? 不用單例稅費(fèi)哦
1.白云商場(chǎng)為商品零售企業(yè),是增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本期發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入商品一批,增值稅發(fā)票上注明商品買價(jià)6 000元,增值稅780元,上述款項(xiàng)均用銀行存款支付,商品驗(yàn)收入庫。該批商品售價(jià)(含稅)為10 530元。 (2)本期銷售該批商品,含稅銷售額為9 360元,款已收存銀行。 要求: (1)編制購(gòu)買商品的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制上述商品驗(yàn)收入庫的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制結(jié)轉(zhuǎn)上述銷售商品成本的會(huì)計(jì)分錄。 (5)計(jì)算不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額。 (6)編制將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入的會(huì)計(jì)分錄。 2.云程商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,11月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)從本市盛威服裝廠購(gòu)進(jìn)男式西裝100套,取得增值稅專用發(fā)票注明單價(jià)460元,計(jì)46 000元,增值稅稅額5980元,用銀行存款支付。 (2)服裝柜轉(zhuǎn)來驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收男式西裝100套,實(shí)收100套。每套零售單價(jià)600元。 (3)服裝柜上半月銷售男式西裝60套,每套售價(jià)600元(含稅),款現(xiàn)金收訖。 (4)結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售男式西裝的銷售成本。
公司醫(yī)務(wù)室購(gòu)入零星藥品一批,價(jià)款800元,以轉(zhuǎn)賬支票付訖。會(huì)計(jì)分錄怎么做,金額是含稅價(jià)還是稅費(fèi)單獨(dú)列明
編織相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。老師注意這是商品流通企業(yè)會(huì)計(jì) 1.華夏批發(fā)公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)10日向甲服裝廠購(gòu)進(jìn)羊絨大衣1000件單價(jià)1400元價(jià)款1400000元,增值稅額182000元。商品驗(yàn)收人庫,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票付訖。 (2)12日向第二紡織廠購(gòu)進(jìn)針織滌綸20000千米單價(jià)12元,共計(jì)價(jià)款240000元,增值稅額37200元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票付,商品運(yùn)費(fèi)及稅費(fèi)300元,取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票,發(fā)票上的增值稅額為27元,以現(xiàn)金支付,商品驗(yàn)收入庫。 (3)18日,向海信集團(tuán)購(gòu)進(jìn)55英寸液晶電視50臺(tái),單價(jià)3800元,共計(jì)價(jià)款190000元,增值稅額24700元其中200000元款項(xiàng)以銀行承兌匯票結(jié)算、余款14700元開具轉(zhuǎn)賬支票付訖。同時(shí)支付給銀行承兌手續(xù)費(fèi)100元。商品尚在點(diǎn)驗(yàn)過程中。
北方百貨商店為一般零售企業(yè)北方百貨商店為一般零售企業(yè)向南方針織品公司購(gòu)進(jìn)全面毛巾一批請(qǐng)根據(jù)收到的單據(jù)完成業(yè)務(wù)登記一財(cái)會(huì)部門收到的專用發(fā)票列明貨款23200元增值稅稅額三千零增值稅稅額3016元當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖,2財(cái)會(huì)部門收到針織貴轉(zhuǎn)來收貨單列名財(cái)會(huì)部門收到珍之貴轉(zhuǎn)來收貨單列明售價(jià)金額為31100元商品已經(jīng)全部驗(yàn)收入庫結(jié)轉(zhuǎn)商品采購(gòu)成本
25.問答題(10分)標(biāo)記此題北方百貨商店為一般零售企業(yè),向南京針織品公司購(gòu)進(jìn)全面毛巾一批,請(qǐng)根據(jù)收到的單據(jù)完成業(yè)務(wù)登記:(1)財(cái)會(huì)部門收到專用發(fā)票,列明貨款23200元,增值稅稅額3016元,當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖。(2)財(cái)會(huì)部門收到針織柜轉(zhuǎn)來收貨單,列明售價(jià)金額31100元,商品己全部驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)商品采購(gòu)成本。
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅?。?/p>
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下