您好,還是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人首次購(gòu)買的稅控盤(pán)可以全額抵扣銷項(xiàng)嗎?金稅盤(pán)和服務(wù)費(fèi)都是開(kāi)具的普票,也可以抵嗎?還是只能做費(fèi)用?金稅盤(pán)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?折舊多少年?服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎
老師關(guān)于初次購(gòu)買稅控收款機(jī),小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以全額(價(jià)稅合計(jì)金額)抵扣稅控收款機(jī)款和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用吧? 為什么在簡(jiǎn)易計(jì)稅那里又有小規(guī)模納稅人只能抵扣增值稅額呢?且不得扣稅控收款機(jī)的費(fèi)用,這不矛盾嗎?是小規(guī)模這里書(shū)上沒(méi)更新嗎?我看是2004年12月1日起,而可以抵扣的是從2011年12月1日
老師,我是小規(guī)模,第一次購(gòu)買稅控盤(pán)160,給我開(kāi)的專票,我這樣填對(duì)嗎2,金稅盤(pán)年費(fèi)小規(guī)??梢缘挚蹎??要不要填
我是小規(guī)模納稅人,年底前首次購(gòu)買金稅盤(pán)。2020年12月為虧損狀態(tài),這個(gè)金稅盤(pán)費(fèi)用還可以抵扣嗎?
2019年金稅盤(pán)的發(fā)票費(fèi)用,之前是小規(guī)模,現(xiàn)在改成一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)這金稅盤(pán)費(fèi)用還有可以抵扣嗎? 怎么做賬處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開(kāi)發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開(kāi)發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問(wèn)題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開(kāi)具四百萬(wàn)發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來(lái)是按照400萬(wàn)記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬(wàn)嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報(bào)關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開(kāi)給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時(shí)候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開(kāi)A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶都怎么收經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,我想注冊(cè)一個(gè)運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬(wàn)以下,對(duì)方廠里要的票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開(kāi)票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊(cè)公司大概能省下幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
我12月最后一筆收入4萬(wàn)元,而且還是稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,直接從公戶中扣款增值稅396.04元,這個(gè)我應(yīng)該怎么做金稅盤(pán)費(fèi)用抵扣
我12月最后一筆收入4萬(wàn)元,而且還是稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,直接從公戶中扣款增值稅396.04元,這個(gè)我應(yīng)該怎么做金稅盤(pán)費(fèi)用抵扣
不好意思我打錯(cuò)了,,重發(fā)
12月只有一筆收入4萬(wàn)元,而且還是稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,直接從公戶中扣款增值稅396.04元,這個(gè)我應(yīng)該怎么做金稅盤(pán)費(fèi)用抵扣
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(稅盤(pán)金額),貸其他收益或營(yíng)業(yè)外收入