您好 專票普票一共的銷售收入計(jì)算印花稅
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人的印花稅是按專票銷售收入計(jì)算還專票普票一共的銷售收入計(jì)算印花稅
老師,不含稅商品銷售收入計(jì)算交購(gòu)銷合同印花稅時(shí),開銷售折讓的紅票是可以沖減收入不計(jì)算印花稅么
老師我們是小規(guī)模,開票未超過45萬,我計(jì)算印花稅是按專票還是普票的收入,還是這兩個(gè)的收入算
老師,一般納稅人,印花稅如果按銷售收入是要把一般計(jì)稅的銷售收入和簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售收入一起加起來算嗎?
小規(guī)模企業(yè)的印花稅,只按開票銷售收入去繳納嗎?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
季度未超30萬的,也要一起加起來計(jì)算?
季度未超30萬的,也要一起加起來計(jì)算 是的
好的,謝謝老師!
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快