你好 都是普通發(fā)票的話 填在主表第3行
我這邊有個公司,是做廣告燈箱,燈具照明的小規(guī)模公司,一般開票都是銷售燈具材料,四季度其中有二張普票開的燈箱廣告發(fā)布服務(wù)合計十八萬多,季度總開票額又超過了三十萬,作為會計這個我要怎么填那個增值稅申報表呢
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設(shè)計行業(yè)。去年有三筆設(shè)計費(fèi)用合計23萬因?yàn)榧追讲婚_具發(fā)票,所以申報了未開票收入。今年1月份這三筆設(shè)計費(fèi)用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個季度沒有開具其他發(fā)票,只開具了這筆之前已經(jīng)申報過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報時,增值稅申報表我填寫了0,到稅務(wù)大廳申報后,稅務(wù)人員說比對不通過,強(qiáng)制申報后電子發(fā)票賦額為0,無法開具發(fā)票?,F(xiàn)在我準(zhǔn)備之前的申報表,準(zhǔn)備聯(lián)系稅務(wù)處理申報比對不通過的問題,發(fā)現(xiàn)去年申報的未開票收入當(dāng)時估計是沒有四舍五入的原因,申報的金額比實(shí)際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
老師,項目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個稅工資嗎?
個體戶營業(yè)執(zhí)照報稅有工會經(jīng)費(fèi)嗎
個人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項?
為研發(fā)支出活動購買的耗材鋁箔袋計入哪個明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計提了跌價準(zhǔn)備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項稅嗎