你好,就是不當你們自己員工,你們是合伙關系
老師好,我們是建筑安裝業(yè),我們公司是分包商,我們把勞務這一塊給包工頭包出去,他在園區(qū)注冊一個個體工商戶然后給我開票勞務發(fā)票,這樣有那個清包工30%的限制嗎?
老師,我們是一個加工企業(yè),我們不給工人開工資,給我們的股東起一個個體戶的營業(yè)執(zhí)照,把加工還有裝卸,還有設計等的這個工作承包給他,讓他給我們開勞務的票,我們給他們勞務費,這樣可以嗎
老師 請問我們是給甲方開的發(fā)票是加工費 我們分包給一個建筑勞務公司給我們做 純?nèi)斯にo我們開的發(fā)票是建筑服務*勞務費 這樣可以嗎?
你好,我們給乙方公司支付他們員工工資,需要他們開勞務費發(fā)票,他們用個體戶給我們開勞務費可以嗎? 看了他們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有勞務服務
老師好!請問:我們是建筑勞務公司,我們的工程分包給班組做工。我們的工資是發(fā)給班組,由班組發(fā)他的工人?,F(xiàn)在我們要讓班組給我們開勞務發(fā)票,班組有自己的個體戶公司。他們說只能開勞務服務費,這個名稱??梢詥??
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
對,雖然他是我們單位的其中一個股東,我們不給她開工資,把這個加工和裝卸的活承包給他讓他干,我們給他錢,讓他以個體戶,提供勞務給我們開票可以嗎
如果是股東自己開公司,你們會形成關聯(lián)方交易
關聯(lián)方交易是什么意思
就是,你股東兩個公司都有而產(chǎn)生的交易