您好 繳納印花稅是按照租金繳納印花稅
租賃合同里寫“月租金含稅為人民幣xx元/月(包含物業(yè)服務(wù)費及空調(diào)費)xx元”這樣子寫繳納印花稅是按照租金繳納印花稅嗎
印花稅 請問老師:影視公司在拍攝過程中會跟服化道等簽訂合同,公對公打款,名目可能是【設(shè)計服務(wù)費】【道具租賃費】等,這種算不算印花稅的范疇? 不太理解印花稅的經(jīng)濟合同是什么意思,煩請老師解答 另外,印花稅收取按照不含稅簽訂合同,就可以按照不含稅的金額繳納請老師看看我理解的對不對: - 比方簽訂的時候?qū)懀航痤~1萬元(不含稅),和金額10600(含稅),前者是按照1萬交稅,后者是按照10600交稅?是這個意思嗎? 辛苦老師,謝謝
某地下列納稅人發(fā)生如下業(yè)務(wù):①甲簽訂運輸合同一份,總金額100萬元(含裝卸費5萬元)進行貨物國際聯(lián)運;②乙出租居住用房一間給某單位,月租金500元,租期不定;③丙簽訂銷售合同,數(shù)量5000件,無金額,當(dāng)期市價50元/件;④房管部門與個人簽訂租房合同(用于生活居住),月租金600元,租期2年;⑤企業(yè)與他人簽訂一份倉儲合同,保管費50000元,但未履行,企業(yè)已將貼用的印花稅票揭下留用。要求:計算各納稅人應(yīng)納的印花稅稅額,并說明上述納稅人是否有違章行為,如有應(yīng)如何處理?
某地下列納稅人發(fā)生如下業(yè)務(wù):①甲簽訂運輸合同一份,總金額100萬元(含裝卸費5萬元)進行貨物國際聯(lián)運;②乙出租居住用房一間給某單位,月租金500元,租期不定;③丙簽訂銷售合同,數(shù)量5000件,無金額,當(dāng)期市價50元/件;④房管部門與個人簽訂租房合同(用于生活居住),月租金600元,租期2年;⑤企業(yè)與他人簽訂一份倉儲合同,保管費50000元,但未履行,企業(yè)已將貼用的印花稅票揭下留用。要求:計算各納稅人應(yīng)納的印花稅稅額,并說明上述納稅人是否有違章行為,如有應(yīng)如何處理?
某地下列納稅人發(fā)生如下業(yè)務(wù):①甲簽訂運輸合同一份,總金額100萬元(含裝卸費5萬元)進行貨物國際聯(lián)運;②乙出租居住用房一間給某單位,月租金500元,租期不定;③丙簽訂銷售合同,數(shù)量5000件,無金額,當(dāng)期市價50元/件;④房管部門與個人簽訂租房合同(用于生活居住),月租金600元,租期2年;⑤企業(yè)與他人簽訂一份倉儲合同,保管費50000元,但未履行,企業(yè)已將貼用的印花稅票揭下留用。要求:計算各納稅人應(yīng)納的印花稅稅額,并說明上述納稅人是否有違章行為,如有應(yīng)如何處理?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
我看到說如果沒有分開寫,就要算合并繳納是嗎?我這樣算是分開寫嗎?請問在納稅方面,關(guān)于租金和物業(yè)費分開寫好還是合在一起寫好。
如果沒有分開寫,就要算合并繳納? 分開寫是不含稅金額跟稅額分開寫
那最好的寫法是寫明租金和物業(yè)費的不含稅金額和稅額嗎?
分別寫明租金和物業(yè)費的不含稅金額和稅額 是的
那請問房產(chǎn)稅怎么算呢?
請問房產(chǎn)是出租的對吧
是的呢 出租方怎么合理避稅呢
按照租金收入的12%計算房產(chǎn)稅 這個根據(jù)收入 不好避 除非您收入少入賬
好的 如果在合同里沒有明確分別列明不含稅金額,和稅額而是用“含稅”一詞,然后手動自己計算印花稅,這樣可以嗎
可以按您說的這樣操作