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老師您好: 我公司經(jīng)營范圍是做賽事的,現(xiàn)在新公司需要購買老公司的資產(chǎn),老公司前期購買的資產(chǎn)有些未入賬,現(xiàn)在新公司購買,老公司也開了發(fā)票,現(xiàn)在老公司的賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢? @尹老師

2021-01-08 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-08 11:40

你好 首先老公司需要補做固定資產(chǎn)的賬務(wù)進入 。補做后 折舊處理。 然后老公司開票出去做固定資產(chǎn)清理 這樣才是合理的。

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 11:42

那些票都是很久以前的了,之前的會計也沒做,現(xiàn)在做了份評估報告,這個可以嗎?

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 11:43

他們以前的賬亂七八糟的,我也不知道怎么弄,那些發(fā)票都是17、18、19的了

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 11:44

有沒有其他辦法呢?現(xiàn)在老公司發(fā)票也開出來了,但是老公司的賬我不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-08 11:46

?你好1. 可以的 。但是意思就是必須要先入賬。? 你資產(chǎn)都沒有在賬上 你去開票 有虛開風(fēng)險的 2.? ?補做賬 用評估報告來做附件做資產(chǎn)處理。? ??

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 11:47

怎么樣補做賬呢?評估報告幾百頁,又不能貼在憑證后面,老師能不能給我寫一下分錄,我是新手

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齊紅老師 解答 2021-01-08 11:52

?你好 你把這個評估報告單獨做附件。 然后自己列一個明細表 把資產(chǎn)的金額 和對應(yīng)的 明細做清楚做附件處理。? ?補做 :借固定資產(chǎn)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? ? 看這個資產(chǎn)怎么支付的對應(yīng)做貸方科目??

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 11:54

我問了老板,前期買的這些東西,有些有發(fā)票,有些沒發(fā)票,以前的賬理不清楚了,如果補做賬,貸方我真的不知道計入那個科目

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 11:55

而且這些資產(chǎn)雜七雜八幾百項,可以分幾個大項來入賬不?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 11:58

?你好你問下老板 這個錢是老板墊付的嗎還是公司墊付的。 公司墊付的你就找銀行明細賬 拿出來核對。 不管是否有發(fā)票還是沒有發(fā)票。 先理清楚誰付款 。到時你才好掛貸方科目 。然后有發(fā)票據(jù)實做賬折舊稅前扣除。 沒有發(fā)票? 匯算調(diào)整。? ?按分類來入賬的是的?

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 12:03

資產(chǎn)都是幾百項,這個找起來好老火哦,這個怕是做到猴年馬月去了

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 12:03

老板估計都記不到那些是他墊的了

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齊紅老師 解答 2021-01-08 12:04

?你好 這個就得你挨著去理了。? 就得自己花點時間去理下。 這個沒有更好的辦法里? 。老板大概給你分下? ?這樣才好處理分錄。 不然你總不能隨便掛科目的??

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 12:20

1、如果是老板墊付的,但是又沒入賬的,我是拿起這個發(fā)票補做賬嗎? 2、我大概估計了一下,現(xiàn)在有40萬的資產(chǎn)沒入賬

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齊紅老師 解答 2021-01-08 12:23

?你好 1. 是的 2.? ? 那就挨著補做賬 看資產(chǎn)分別是那些 做到明細哈??

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 12:28

啊,我不知道怎么辦了 真的太老火了,如果實在補做不了,這個資產(chǎn)賣到新公司,也給新公司開了發(fā)票,老公司這邊收到的錢,又怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 12:31

你好這個沒有辦法 需要你自己理才行的 。? ? ? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 到時你補做 固定資產(chǎn) :借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款或者銀行存款? ? ?借固定資產(chǎn)清理? 累計折舊貸固定資產(chǎn)? ??

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 14:26

如果沒票,有這項資產(chǎn)怎么辦?評估里面也有這項資產(chǎn),又該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 14:33

?你好? 正常做賬。 匯算調(diào)整折舊額??

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 14:51

對了老師,這樣做行不行? 1、我看了一下評估報告,報告上有明細,也有發(fā)票復(fù)印件,估計之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,但是這些東西新公司購買過來是有用的,這種情況我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 2、就按照評估直接做賬不行嗎?也有發(fā)票,也有明細。只是前期賬務(wù)我不清楚,我也是才接的

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齊紅老師 解答 2021-01-08 15:01

?你好 1.? ? 如果你不清楚前面怎么處理的。 你就根據(jù)評估直接做可以。 但是明細你要做清楚。 分別來做固定資產(chǎn)處理。? ?

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 15:02

沒入賬的,我現(xiàn)在拿起以前的發(fā)票正常入賬,以前應(yīng)該都是入賬的,只不過不是入的固定資產(chǎn),直接進成本或者費用了,但是這些東西一樣可以賣的,雜七雜八的東西太多了,資產(chǎn)評估報告里面幾百項,我看到的都有發(fā)票及明細,我問了他們,他們說都在憑證里面復(fù)印的,有一部分沒入賬,我現(xiàn)在入賬沒關(guān)系吧?

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快賬用戶4013 追問 2021-01-08 15:04

主要是我不知道怎么做分錄,現(xiàn)在老公司賬上只體現(xiàn)了9萬多的固定資產(chǎn),評估報告里面有50萬,所以我很懵,老師幫我寫一下吧,剩下的40萬我應(yīng)該怎么做分錄,我是新手,有點懵

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齊紅老師 解答 2021-01-08 15:08

?你好 你自己理一個思路。? ?你要按照評估里面的寫。 你就把明細沒有做的部分。 踢出來補做 固定資產(chǎn)就行里? ? ?說明還有40多萬沒有做進入。 補做 固定資產(chǎn)就行了。??

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你好 首先老公司需要補做固定資產(chǎn)的賬務(wù)進入 。補做后 折舊處理。 然后老公司開票出去做固定資產(chǎn)清理 這樣才是合理的。
2021-01-08
你好 ;? 你可以讓新公司出具代收款協(xié)議給你? ?。 你做代收 你們之間掛往來。? ?新公司去開票 。? ?
2021-11-23
您好。 您的意思是舊公司因為一些事情,不可能在繼續(xù)以舊公司名義生產(chǎn)經(jīng)營了是吧。
2020-10-15
你好 ;? ? ? ? 那既然是總部的固定資產(chǎn); 那么應(yīng)該總部做固定資產(chǎn) 折舊的; 不應(yīng)該分公司做賬哈? ?
2022-08-09
發(fā)現(xiàn)錯誤及時調(diào)整,將電動大門從乙公司固定資產(chǎn)中剔除,計入甲公司名下資產(chǎn)。記得更新賬目和稅務(wù)申報。
2024-09-02
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