你好 首先老公司需要補做固定資產(chǎn)的賬務(wù)進入 。補做后 折舊處理。 然后老公司開票出去做固定資產(chǎn)清理 這樣才是合理的。
就是我們公司的話還未正是投產(chǎn),現(xiàn)在還在用舊公司來運作,新公司還沒有投產(chǎn),現(xiàn)在老板說要在新公司買社保,但是新公司還是零收入,這樣購買社保會不會有什么問題呢?
木木老師,您好!我公司是一家工業(yè)企業(yè),因為一些問題,老板用他人身份證重新注冊了一個公司,生產(chǎn)的產(chǎn)品和現(xiàn)在的公司一模一樣,但是新公司沒有購買任何的機械設(shè)備,也沒有招聘員工。 老公司有應(yīng)開未開發(fā)票,所以后期還會有生產(chǎn)。新公司現(xiàn)在也需要開票給客戶,但是新公司賬上什么都沒有,老板說的是直接用老公司的設(shè)備和人員,可是實際的賬務(wù)處理該怎么做比較合適呢?謝謝!
老師您好: 我公司經(jīng)營范圍是做賽事的,現(xiàn)在新公司需要購買老公司的資產(chǎn),老公司前期購買的資產(chǎn)有些未入賬,現(xiàn)在新公司購買,老公司也開了發(fā)票,現(xiàn)在老公司的賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢? @尹老師
老師,我們有公司新設(shè)立了一家公司,但是新公司的一些收款手續(xù)還未操作好,就已經(jīng)有客戶購買了新公司的產(chǎn)品。所以客戶就直接把款項打到了我們現(xiàn)在公司是賬戶里,并且要求開票,可是這個產(chǎn)品是新公司的。請問這筆打到現(xiàn)在公司賬號的新公司業(yè)務(wù),該怎么操作呢?
老師,您好,分公司購買固定資產(chǎn),入賬到了總公司并且計提了折舊,發(fā)票也開的總公司,但現(xiàn)在需要入賬到分公司,如果總公司銷售給分公司,總公司做固定資產(chǎn)清理處理,折舊要怎么辦
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補貼該怎么做分錄?
老手有財務(wù)分析報告PP模板嗎?
老師小規(guī)模開專票用交附加稅嗎
老師,原來是手工流水賬,沒有科目余額表,沒有分錄,現(xiàn)在要上軟件,該怎么建賬
老師,我們想成立一個小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個點,然后他收取我15個點的服務(wù)費,我再開給他1 或 3個點,那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費用 怎么處理呢
請問老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會計分錄
個人獨資企業(yè),申報個稅的時候年度抵扣了6萬元減除費用,申報個人經(jīng)營所得稅的時候是不是就沒有可以抵扣的,申報個人經(jīng)營所得稅可以減免哪些費用
火車票裝訂時把金額打掉前面一個數(shù)可有問題,承擔(dān)責(zé)任嗎會計?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進項稅額,如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費用類,是嗎
那些票都是很久以前的了,之前的會計也沒做,現(xiàn)在做了份評估報告,這個可以嗎?
他們以前的賬亂七八糟的,我也不知道怎么弄,那些發(fā)票都是17、18、19的了
有沒有其他辦法呢?現(xiàn)在老公司發(fā)票也開出來了,但是老公司的賬我不知道怎么處理
?你好1. 可以的 。但是意思就是必須要先入賬。? 你資產(chǎn)都沒有在賬上 你去開票 有虛開風(fēng)險的 2.? ?補做賬 用評估報告來做附件做資產(chǎn)處理。? ??
怎么樣補做賬呢?評估報告幾百頁,又不能貼在憑證后面,老師能不能給我寫一下分錄,我是新手
?你好 你把這個評估報告單獨做附件。 然后自己列一個明細表 把資產(chǎn)的金額 和對應(yīng)的 明細做清楚做附件處理。? ?補做 :借固定資產(chǎn)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? ? 看這個資產(chǎn)怎么支付的對應(yīng)做貸方科目??
我問了老板,前期買的這些東西,有些有發(fā)票,有些沒發(fā)票,以前的賬理不清楚了,如果補做賬,貸方我真的不知道計入那個科目
而且這些資產(chǎn)雜七雜八幾百項,可以分幾個大項來入賬不?
?你好你問下老板 這個錢是老板墊付的嗎還是公司墊付的。 公司墊付的你就找銀行明細賬 拿出來核對。 不管是否有發(fā)票還是沒有發(fā)票。 先理清楚誰付款 。到時你才好掛貸方科目 。然后有發(fā)票據(jù)實做賬折舊稅前扣除。 沒有發(fā)票? 匯算調(diào)整。? ?按分類來入賬的是的?
資產(chǎn)都是幾百項,這個找起來好老火哦,這個怕是做到猴年馬月去了
老板估計都記不到那些是他墊的了
?你好 這個就得你挨著去理了。? 就得自己花點時間去理下。 這個沒有更好的辦法里? 。老板大概給你分下? ?這樣才好處理分錄。 不然你總不能隨便掛科目的??
1、如果是老板墊付的,但是又沒入賬的,我是拿起這個發(fā)票補做賬嗎? 2、我大概估計了一下,現(xiàn)在有40萬的資產(chǎn)沒入賬
?你好 1. 是的 2.? ? 那就挨著補做賬 看資產(chǎn)分別是那些 做到明細哈??
啊,我不知道怎么辦了 真的太老火了,如果實在補做不了,這個資產(chǎn)賣到新公司,也給新公司開了發(fā)票,老公司這邊收到的錢,又怎么做分錄呢?
你好這個沒有辦法 需要你自己理才行的 。? ? ? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 到時你補做 固定資產(chǎn) :借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款或者銀行存款? ? ?借固定資產(chǎn)清理? 累計折舊貸固定資產(chǎn)? ??
如果沒票,有這項資產(chǎn)怎么辦?評估里面也有這項資產(chǎn),又該怎么辦呢?
?你好? 正常做賬。 匯算調(diào)整折舊額??
對了老師,這樣做行不行? 1、我看了一下評估報告,報告上有明細,也有發(fā)票復(fù)印件,估計之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,但是這些東西新公司購買過來是有用的,這種情況我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 2、就按照評估直接做賬不行嗎?也有發(fā)票,也有明細。只是前期賬務(wù)我不清楚,我也是才接的
?你好 1.? ? 如果你不清楚前面怎么處理的。 你就根據(jù)評估直接做可以。 但是明細你要做清楚。 分別來做固定資產(chǎn)處理。? ?
沒入賬的,我現(xiàn)在拿起以前的發(fā)票正常入賬,以前應(yīng)該都是入賬的,只不過不是入的固定資產(chǎn),直接進成本或者費用了,但是這些東西一樣可以賣的,雜七雜八的東西太多了,資產(chǎn)評估報告里面幾百項,我看到的都有發(fā)票及明細,我問了他們,他們說都在憑證里面復(fù)印的,有一部分沒入賬,我現(xiàn)在入賬沒關(guān)系吧?
主要是我不知道怎么做分錄,現(xiàn)在老公司賬上只體現(xiàn)了9萬多的固定資產(chǎn),評估報告里面有50萬,所以我很懵,老師幫我寫一下吧,剩下的40萬我應(yīng)該怎么做分錄,我是新手,有點懵
?你好 你自己理一個思路。? ?你要按照評估里面的寫。 你就把明細沒有做的部分。 踢出來補做 固定資產(chǎn)就行里? ? ?說明還有40多萬沒有做進入。 補做 固定資產(chǎn)就行了。??