你這備用金之前來源屬于什么?
某事業(yè)單位的行政部門實行定額備用金制度,2017年核定的金額為8000元,2017年8月1日財務(wù)部門開出現(xiàn)金支票,撥付行政部備用金定額8000元,此項業(yè)務(wù)應做的會計分錄為。 借其他應收款…行政部門8000 貸 銀行存款8000 請問老師,不理解備用金為何是負債類科目,備用金不會還會收回來吧,不理解借方為何不用費用類科目,謝謝
事業(yè)單位,收回以前年度的備用金3000。新舊制度銜接的時候,沒有核算資金結(jié)存。現(xiàn)在備用金收回來。預算會計怎么做賬?借資金結(jié)存3000,貸其他收入?還是貸非財政撥款結(jié)余?如圖請老師解答,謝謝!
老師,請問事業(yè)單位年初收回財政應返還額度,預算會計借資金結(jié)存零余額 貸財政應返還額度,如果今年的開支使用了這筆錢支付,平行記賬了,是不是收入會小于支出呢
事業(yè)單位需要做財務(wù)會計和預算會計,去年交的養(yǎng)老保險今年退回來了,個人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時候做賬:財務(wù)會計:借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預算會計:借:資金結(jié)存,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時,財務(wù)會計:借:其他應付款(因為去年就給他掛起來了),貸:零余額,預算會計:借:什么,(不會了,請老師幫忙),貸:資金結(jié)存
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財政預算收入 支出時是 借計提業(yè)務(wù)活動費用工資福利費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 預算會計做對應科目支出 請問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
差額撥款事業(yè)單位,這是非財政撥款的資金
這個就是轉(zhuǎn)到費財政撥款結(jié)余。