您好,賬務處理沒變過的,一直是按期計提折舊 就是企業(yè)所得稅申報時,購入當年是納稅調減,以后年度納稅調增而已
我想請教一下在企業(yè)所得稅報表中固定資產一次性抵扣了,賬上正常計提折舊,后來又購入固定資產在所得稅報表中可以不抵扣嗎
小微企業(yè)500萬元以下固定資產一次性進入成本費用扣除,那我們賬務上怎么處理?需要做一個一次提足折舊的處理嗎?
老師,購入500萬以下的固定資產可以一次性在企業(yè)所得稅前扣除,那么以后正常計提的折舊費怎么做賬務處理?
請教老師,公司購買辦公電腦,必須要入固定資產按照至少3年計提折舊對嗎?稅法規(guī)定購買500萬以內的固定資產可以在當年一次性在所得稅前扣除,說的是報稅的時候可以一次性扣除,但會計處理上還是要正常入固定資產按規(guī)定年限提折舊對吧?
老師,您好,小于500萬的固定資產,企業(yè)所得稅報表上可以一次性記入成本費用,那賬務處理中,還需要按月計提折舊嗎?還是也可以一次性提完折舊
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產處置凈收益-20
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務費,請問這個服務費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師您好,加工配件,請的人工工資每個配件固定費用,材料按數(shù)量分配,租房設備按材料分配,料工費分配完了,合計每個單價就是這三項的分配率之和,然后乘以沒樣的數(shù)量,總金額怎么不對,每個的單價不就是每個的人工費+每個材料分配率+每個設備分配率嗎
老師,客戶要發(fā)票驗證,到哪里弄,怎么操作?
如果小規(guī)模公司不經營,又不想注銷,可以長期零申報嗎,有什么風險
甲會計兼6家單位會計,1.5億糧食收購企業(yè),一個集團公司本部,一個3萬畝地公司,一16個網店加一個超市門店公司。一個工會會計,一個業(yè)務量小些公司會計,集團網銀復核40個網銀盾12家公司,這個業(yè)務量大嗎,?
老師,公司收到一張電費發(fā)票?是預存的,怎么做賬?
老師您好,給客戶送的煙酒,老板出差有和客戶一起吃飯的餐費發(fā)票,做到業(yè)務招待里面合規(guī)嗎
個人抬頭的電話費發(fā)票,公司可以當做費用票嗎?需要納稅調整嗎
上月進來的票,出庫開出去的賬票都平了,這個月紅沖了銷項發(fā)票2130,重新開了一張出1119的出去,這個月怎么做賬做平?
那么如果第二年要是沒有業(yè)務,也就是沒有收入,那么所得稅應該怎么做?
您好,所得稅納稅調增第二年的會計折舊
哦,就是說次年做匯算清繳的時候把多扣的數(shù)如數(shù)再調增到折舊費里,做的會計分錄是借:累計折舊 貸:利潤分配–未分配利潤 對嗎老師?
您好,現(xiàn)在說的都是企業(yè)所得稅申報表,賬務是不動的
這個問題還是沒懂,老師能說的通俗一點嗎?就是21年申報的時候我把20年購入的2萬塊錢的固定資產一次性在所得稅前扣除了,那么第二年應該怎么把扣除的數(shù)再調增?
您好,假設20年你花了2萬買了一個固定資產,準備在稅前一次性扣除,同時該固定資產每年會計上折舊5000。 這樣21年做20年匯算清繳時,納稅調減1.5萬,以后3年每年納稅調增5000,這樣3年后就調平了 您看這樣表述能看懂嗎
哦 明白了 謝謝老師!
不客氣,祝學習愉快