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老師,2020年12月采購原材6000元,但是對方2021年1月才開票,請問我怎么做賬?

2021-01-07 19:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-07 19:32

你好? 借原材料貸應付賬款或者銀行存款。 收到發(fā)票 紅沖暫估 按發(fā)票做一遍即可? ?

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快賬用戶1315 追問 2021-01-07 19:34

跨年了,也可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-07 19:36

? 嗯 直接這樣做 。? ? 你這個不涉及損益??

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你好? 借原材料貸應付賬款或者銀行存款。 收到發(fā)票 紅沖暫估 按發(fā)票做一遍即可? ?
2021-01-07
你好,可以暫估計入12月份,來了發(fā)票沖下在入賬即可
2020-12-29
您好,請問您計提了這筆費用么?
2021-01-13
您好!你12月的時候有做分錄嗎
2022-03-04
你好,根據(jù)你的描述,建議你根據(jù)銀行的對賬單做賬
2021-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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