你好同學這樣是可以的同學
老師,請問不是財政撥款收入所支出的費用能計入業(yè)務活動費用嗎?年末結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表的本期盈余出現(xiàn)了負數(shù),是不是與這個有關
財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,業(yè)務活動費用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,但業(yè)務活動費用包括固定資產(chǎn)折舊費,但財政撥款收入不含此項收入,結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余時會出現(xiàn)負數(shù),這種情況對嗎
5.某行政單位在2018年發(fā)生以下業(yè)務: (1)11月30日,財政撥款收入科目余額4萬元,事業(yè)收入科目余額5萬元,附屬單位上繳收入科目余額1萬元,經(jīng)營收入科目余額7萬元,其他收入科目余額3萬元 (2)11月30日,業(yè)務活動費用科目余額3萬,單位管理費用科目余額2萬,經(jīng)營費用科目余額3萬,所得稅費用科目余額4萬,其他費用科目余額1萬。 要求 ①期末結(jié)轉(zhuǎn)收入②期末結(jié)轉(zhuǎn)費用③結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余科目余額
(7)開展專業(yè)業(yè)務活動的部門領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為820元;開展行政管理活動的部門領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為720元。本次庫存物品共領出1540元(820+720)。(8)在開展業(yè)務活動過程中發(fā)生應當計入當期業(yè)務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元(4300+1800)通過銀行存款賬戶支付。(9)為開展專業(yè)業(yè)務活動所使用的固定資產(chǎn)計提折舊202000元;為開展行政及后勤管理活動所使用的固定資產(chǎn)計提折舊56000元。本次共計提固定資產(chǎn)折舊258000元(202000+56000)。(10)年末,“業(yè)務活動費用”科目的本年發(fā)生額為705000元,“單位管理費用”科目的本年發(fā)生額為212000元。將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(11)年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目.
資料一某事業(yè)單位各類收入賬戶和各類費用賬戶的本期發(fā)生額如表16-2所示,期末結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”賬戶。表16-2各類收入與費用賬戶本期發(fā)生額單位:元賬戶名稱本期發(fā)生額賬戶名稱本期發(fā)生額財政撥款收入2000000業(yè)務活動費用1900000事業(yè)收入700000單位管理費用600000上級補助收入100000經(jīng)營費用110000附屬單位上繳收入60000資產(chǎn)處置費用70000經(jīng)營收入170000上繳上級費用130000非同級財政撥款收入120000對附屬單位補助費用90000投資收益40000所得稅費用40000捐贈收入20000其他費用60000利息收入15000租金收入55000其他收入20000合計3300000合計3000000資料二承資料一結(jié)轉(zhuǎn)“本年盈余分配”賬戶的結(jié)果并進行盈余分配。(1)按規(guī)定提取職工福利基金80000元。(2)年末將“本年盈余分配”賬戶貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計盈余”賬戶。
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應收賬款200怎么建賬,如果把1200計入未分配利潤,但這個200是之前已經(jīng)確認過收入的,這樣分紅的時候不是重復增加利潤了呀
市內(nèi)打車費是交通費,市外打車費是差旅費,那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費還是差旅費
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個饃饃的明細我們能對應到,但是收款的時候,客戶會扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標收到中銀保險費,計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯了成投資款,這種可以不用計入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
每年都這樣,最終累計盈余不會出現(xiàn)負數(shù)吧?
你好同學沒事的同學沒問題