發(fā)生的房租水電,人工工資要怎么寫分錄? 這個開發(fā)票給你們嗎,這個沒有 對方開加工發(fā)票是包括了,做委托加工物資下面了,這個根據(jù)加工費,和這個對應原材料合并一起去分攤可以按原材料價格比例分攤 ,發(fā)出商品時: 借:委托加工物資??????????????????????????? ??????貸:原材料、庫存商品 支付加工費時 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 /應付賬款 最終收回時: 借:庫存商品 ???? 貸:委托加工物資 ??
租用一間廠房,加工成消毒水,我司提供原材料,承擔房租,水電,工人工資,并且與對方簽訂加工協(xié)議,消毒水有好幾種規(guī)格,發(fā)生的房租水電,人工工資要怎么寫分錄?
租用一間廠房,加工成消毒水,我司提供原材料,承擔房租,水電,工人工資,并且與對方簽訂加工協(xié)議,月末受托方提供一份勞務清單,包括,水電,人工,房租等這些,加工完成直接入庫出售,消毒水有好幾種規(guī)格,發(fā)生的房租水電,人工工資要怎么寫分錄,產(chǎn)品入庫之后怎么去分配每種規(guī)格型號的消毒液的價格?
星海公司于2×22年8月因擴大生產(chǎn)規(guī)模,用自有資金建造兩項固定資產(chǎn)(屬于不動產(chǎn)),包括一個車間和一個專門服務于產(chǎn)品生產(chǎn)的建筑物。其中車間果用自營方式建造,從2×22年8月1日開始,當月末結束;建筑物由于技術方面的原因委托大通公司負責建造,雙方在8月20日簽訂建造合同,合同規(guī)定工程應于9月末交付使用。有關這兩項工程成本支出的資料如下:(1)7月15日,用銀行存款購入工程物資1582000元(其中增值稅進項稅額為182000元),工程物資驗收入庫。(2)8月1日,工程開始,當日領用工程物資1287000元。(3)8月12日,因工程需要領用生產(chǎn)產(chǎn)品用庫存材料一批,其實際成本為80000元。(4)8月18日,因工程需要領用庫存商品100件,實際單位成本為540元。(5)8月20日,因工程需要臨時租賃吊車一輛,租賃期一天,支付租賃費900元。(6)8月31日,經(jīng)分配計算輔助生產(chǎn)部門為工程提供水電等勞務支出共計12000元,工程應負擔直接人工費41040元,其中,工程人員工資36000元,職工福利費5040元。(7)8月31日,經(jīng)現(xiàn)場清理,發(fā)現(xiàn)工程物資盤盈,其實際成本估計為2
我司是勞務派遣公司,每月向用工單位收取勞務派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務派遣人員的職工薪酬嗎?
債務重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關采購流程是什么呢?領導讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應該把相同日期不同銀行的業(yè)務張貼到一張張貼單,還是應該把相同銀行不同日期的業(yè)務張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
有開票,但是全部打包開勞務費了
那這個對應做委托加工物資就可以,做這個就可以,借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 /應付賬款 ? ?有沒有對每個規(guī)格報價的?這個對應加工費多少?沒有 可以按a材料 /總材料=a加工費/總加工費這樣分攤出來,
老師,有沒有對每個規(guī)格報價指的是什么報價?對應的加工費又是怎么理解?后面那個公式又是怎么理解?不懂啊
這個對應是算出來成本 ,這個報價不低于這個就可以,
你們總不能虧本銷售吧,這個對應價格不能低于這個,可以把公司發(fā)生管理費用 銷售費用 都攤銷到這個下面,之后看別的公司報價多少,