您好 您提取的數(shù)據(jù)可以手動(dòng)修改嗎
小規(guī)模報(bào)增值稅納稅申報(bào),我上個(gè)季度,開(kāi)了一張專(zhuān)票不含稅44.55,我提取的發(fā)票信息提取的數(shù)值跟我發(fā)票金額不一致,是這張發(fā)票的2倍,是怎么回事呢?
小規(guī)模納稅人,二季度沖銷(xiāo)了一季度的增值稅專(zhuān)票,導(dǎo)致二季度的增值稅專(zhuān)票金額為負(fù)數(shù)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但是申報(bào)的時(shí)候提示應(yīng)納稅額不能為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣填寫(xiě)呢?
小規(guī)模納稅人上個(gè)季度開(kāi)的1500元專(zhuān)票三個(gè)點(diǎn),這個(gè)季度開(kāi)了一張紅字不含稅-1456.31,稅額-43.69,和一張藍(lán)字不含稅1485.15,稅額14.85,這個(gè)季度就開(kāi)了這兩張發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填呢?增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額填多少?本期應(yīng)納稅額填多少?本期應(yīng)納稅減征額填多少?應(yīng)納稅額合計(jì)多少?
我是小規(guī)模 第二季度的一張專(zhuān)票稅率開(kāi)成1%的 但是申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候按照3%交款 第三季度這張1%的專(zhuān)票我收回并開(kāi)了紅字信息表后又給補(bǔ)開(kāi)了3%的發(fā)票 那么我第三季度應(yīng)該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào),開(kāi)專(zhuān)票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開(kāi)紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個(gè),正確的咋么填,哪里出錯(cuò)了?
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開(kāi)的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時(shí),投資者要求的必要收益率也會(huì)隨之上升,進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯(cuò)誤
老師這道題合并報(bào)表應(yīng)確認(rèn)的投資收益是-4450嗎?想問(wèn)一下合報(bào)的調(diào)整分錄
今天剛考了會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法,也報(bào)了9月份中級(jí)三科,剩下這點(diǎn)時(shí)間怎么備考效率最快
上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬有余額,這代表什么?
代表計(jì)提了工資沒(méi)有發(fā)放
我都發(fā)放了,而且那個(gè)下面那個(gè)資產(chǎn)總計(jì)還等于負(fù)債和所有者權(quán)益,數(shù)都相等。
可以把應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)截圖看看嗎
是我的做賬明細(xì)嗎?還是我的記賬憑證?
這些都是明細(xì)
是您的明細(xì)賬給看看