你好!按2000入賬,200對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我們12月的時候有一張加油票專票,當(dāng)時實(shí)際付款2000元,銷售方開票的時候開了2200 多開了200。我該怎么入賬呢,包括這個月認(rèn)證的時候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
你好:老師,我們是一般納稅人,付了一筆款給對方,開了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,由于這個月我們沒有銷售金額,那進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票己開了兩個月,我沒有認(rèn)證,這種有說要放到最長什么時候要認(rèn)證?
老師您好,我在2022年4月收到一張材料票,在2022年6月的時候認(rèn)證了,但是今年2月查出來這張票有問題,我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
請問老師( 記賬時不管開沒開票都把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)登記入賬 )上月只做了應(yīng)收款的入賬 沒做銷售收入 下個月的時候 我該怎么記賬不會增加當(dāng)月收入呢
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
12月做賬 借:費(fèi)用 1770 進(jìn)項(xiàng)稅額 253 貸:銀行存款 2000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 23 是這樣的嗎
你好,是的,你的理解很對