您好,讓客戶退回,作廢,按照1%開票即可
個體運(yùn)輸戶,3萬元內(nèi)免稅,不知道疫情期間個體戶稅率降成了1%,今天開的發(fā)票還是按原來的3%開,有什么影響嗎?
疫情期間開具了3%稅率的發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局通知要作廢重開,但是那張發(fā)票顧客那邊已經(jīng)弄丟了,怎么辦?可以不重開么?
客戶稅號變了,我們開票還是按原來的稅號開的,票已經(jīng)給客戶好幾個月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們再開票才發(fā)現(xiàn)錯了,這個怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號變了,我們開票還是按原來的稅號開的,票已經(jīng)給客戶好幾個月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們再開票才發(fā)現(xiàn)錯了,這個怎么處理?普通發(fā)票
老師,我這個月小規(guī)模開了幾張3%稅率的發(fā)票要不要作廢重新開呀,今天看到的通知還是按1%開
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
不作廢 可以用嗎?
您好,這個也可以不作廢的呢
就是我開的這個3%的普票,客戶也是可以正常使用的吧,我就不用再給他重新開1%的普票了吧。我是這個意思
是的,但是對于你申報(bào)可能會有問題