你好? 你固定資產(chǎn)處理變賣處理。 如果你之前是一般納稅人已經(jīng)抵扣過進項稅的。 那么現(xiàn)在是按13%來交納增值稅的
老師 我問一下 公司要注銷 剩余有固定資產(chǎn) 4折買了 票開了 怎么報稅,收入按增值稅報
老師,請教一下,公司有購買固定資產(chǎn),但是公司要注銷,折舊沒有提完,固定資產(chǎn)剩余的賬面價值是要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理嗎?固定資產(chǎn)被其他關(guān)聯(lián)公司使用了,準備注銷2家公司,還有2家正常。
老師好,我單位是小規(guī)模,12月要注銷,有幾個問題需要咨詢:1、本月注銷的話,還需不需要計提折舊;2、固定資產(chǎn)賬面剩下2萬多,沒有人要,賣不了,賬務(wù)處理怎么做?3、第四季度的增值稅我已經(jīng)按營業(yè)收入申報過了,固定資產(chǎn)還需不需要申報交稅?怎么操作?
老師好,想問一下公司的固定資產(chǎn)折舊計提完了,賬面價值就剩下殘值了,公司要注銷,該怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問公司注銷,固定資產(chǎn)原值有40000,折舊了38000,余200的殘值,怎么處理一下啊
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
嗯 這個知道 開13的稅出去交稅,那我虧損買出去的 金額填在利潤表里面的其他業(yè)務(wù)支出嗎
你好做固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目處理
是不是不需要在利潤表中體現(xiàn),做完憑證 軟件可以直接結(jié)轉(zhuǎn) 然后匯編成資產(chǎn)表跟利潤表
?你好 你最終要把資產(chǎn)處置損益科目月末轉(zhuǎn)本年利潤去。 利潤表里面會體現(xiàn) 只是不會單獨來體現(xiàn)處理。? ?