同學(xué)你好 5%的填寫到附列資料里邊,有沒有扣除項(xiàng)目呢?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅開了5個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還有免稅的。我這會(huì)填增值稅申報(bào)表怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000,未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí),要不要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我在主表填了3%的免稅額
你好老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅附表:增值稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票,填寫納稅申報(bào)表的時(shí)候,還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?該怎么填表,開具的全部是專票
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度有開3個(gè)點(diǎn)和免稅發(fā)票,已達(dá)起征點(diǎn)的增值稅怎么填減免申報(bào)表
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
什么是扣除項(xiàng)目
填了再在主表里面加入百分之5的銷售額嗎?
不證稅的那部分銷售額填在哪里
比如說 你銷售不動(dòng)產(chǎn)的時(shí)候 購進(jìn)的價(jià)款可以扣除
不證稅銷售額填哪里?
不征稅的銷售額填寫在附列資料扣除項(xiàng)目里邊