同學(xué)你好,如果是以前前度損益調(diào)整調(diào)增了以前年度的利潤 ,是需要補(bǔ)提法定盈余公積的;
你好, 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補(bǔ)虧損 +(或-)本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。我是按這個公式,但是還是有差額,是怎么回事
提取本年法定盈余公積金的時候 調(diào)整以前年度損益影響的未分配利潤考慮嗎 還是就按本年凈利潤計提10%
本年未分配利潤期末-期初=21784.61,本年凈利潤是31246.55,差額9461.94是以前年度損益調(diào)整,年末提取法定盈余公積應(yīng)該怎么提?
老師好,問下12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益后, 本年累計凈利潤金額是正數(shù) 需要做下面分錄對嗎 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤(金額是本年累計凈利潤的金額) 借:利潤分配-提取法定盈余公積(金額是本年累計凈利潤的10%) 貸:盈余公積-法定盈余公積 同時, 借:利潤分配-未分配利潤(這個金額是啥?) 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
我公司上年度費(fèi)用少記,本年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,不影響本期的損益;但是涉及計提盈余公積和上交利潤時,是否要考慮該部分,用本年利潤-以前年度損益后再計取法定盈余公積和上交利潤
老師您好,2022年4月補(bǔ)報申報表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
同一個集團(tuán)控制,但是我看下面被控制的公司股權(quán)沒有集團(tuán)的股份,股份是自然人,這個是什么情況呢
不具有重大影響和控制的長期股權(quán)投資,用什么法來后續(xù)計量?
老師,應(yīng)收退貨成本,確認(rèn)遞延所得稅嘛?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項(xiàng)目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
我20年整體凈利潤690萬 以前年度損益調(diào)整5萬 19年所得稅調(diào)整5萬 我計提本年法定盈余公積的時候是按690萬提 還是按調(diào)整后的700萬提?
同學(xué)你好,以前年度損益調(diào)整5萬 19年所得稅調(diào)整5萬——這個是調(diào)增還是調(diào)減;
調(diào)增未分配利潤
同學(xué)你好,如果是調(diào)增未分配利潤 ,是按700計提法定盈余公積的;因?yàn)檎{(diào)增的部分之前是沒有計提過的;
如果以前年度損益調(diào)增了5萬 所得稅調(diào)減了3萬 是不是還得按這個差額2萬和本年凈利潤一起 計提?
同學(xué)你好 如果以前年度損益調(diào)增了5萬 所得稅調(diào)減了3萬 是不是還得按這個差額2萬和本年凈利潤一起 計提?——是的;