生成申報(bào)表,截圖給我看下,不成功提示啥,
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)我們公司是個(gè)體戶主要以租賃打印機(jī)為主,由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)幫忙做外賬,之前因?yàn)榇_(kāi)專票太多稅局不愿代開(kāi),目前剛申請(qǐng)自開(kāi)專票,現(xiàn)在因?yàn)闀?huì)計(jì)機(jī)構(gòu)每個(gè)月只幫忙交稅一直沒(méi)有幫忙申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不讓多申請(qǐng)專票份數(shù),導(dǎo)致專票嚴(yán)重不夠用,讓我們把之前的報(bào)表上傳才通過(guò),這個(gè)可能要很久,請(qǐng)問(wèn)還有什么辦法可以有專票?新注冊(cè)一個(gè)公司么?麻煩了,謝謝!
我們是小規(guī)模納稅人,我今天進(jìn)行申報(bào)繳稅,總是顯示不通過(guò) 相差的金額就是7-9月份的發(fā)票金額和稅款 以前都不需要填寫(xiě)這個(gè)報(bào)表就能審核通過(guò),不知道這次為什么 我再申報(bào)繳稅前,在金稅盤開(kāi)票系統(tǒng)上不知道怎么把抄報(bào)稅狀態(tài)給改成了已申報(bào)繳稅狀態(tài),會(huì)是跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
你好,我有個(gè)問(wèn)題啊,現(xiàn)在我們是小規(guī)模企業(yè)按1%征收嗎,對(duì)吧。但是我們企業(yè)就是這個(gè)月開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,完了以后我這個(gè)月報(bào)表專票和普票我都填了,但是稅務(wù)局這邊好像不讓申報(bào),什么時(shí)候有問(wèn)題你幫我看一下好嗎?這是專票和普票的不含稅收入。
老師,幫忙看下小規(guī)模申報(bào)表,引導(dǎo)性申報(bào)為什么不成功呢,以前就這樣操作的,是不是跟稅務(wù)局代開(kāi)專票有關(guān)系
老師,季度30萬(wàn)元免稅,是指開(kāi)專票,還是開(kāi)普票呢。 那么這里的教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加給是就不用填了,直接為0 這家是小規(guī)模納稅人的建筑企業(yè),今年2季度沒(méi)有開(kāi)過(guò)普票,但是在稅務(wù)局帶開(kāi)了5萬(wàn)多元的專票。老師你幫看看申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
企業(yè)注冊(cè)資本證明,怎么證明?是要驗(yàn)資報(bào)告嗎?
老師,賬上面去年其他應(yīng)付款-員工保險(xiǎn)有1000元的余額,我不知道這個(gè)數(shù)字是咋來(lái)的,但是現(xiàn)在保險(xiǎn)不欠款,我可以用現(xiàn)金沖一下嗎
老師你好去年這些電腦手機(jī)設(shè)備記到管理費(fèi)用了,今年要調(diào)到固定資產(chǎn),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,我們單位是小規(guī)模普通合伙企業(yè),單位繳納經(jīng)營(yíng)所得稅,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅補(bǔ)稅怎么補(bǔ)繳,賬怎么做,請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下會(huì)計(jì)分錄和稅務(wù)處理方面的問(wèn)題
老師您好!我想問(wèn)我前兩個(gè)月做賬的時(shí)候,我們公司的房租分?jǐn)偼泴?xiě)分錄了,這該怎么辦?
老師,債務(wù)人以非金融資產(chǎn)清償債務(wù)的,應(yīng)將所清償債務(wù)賬面價(jià)值與償債資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額計(jì)入其他收益。判斷對(duì)錯(cuò)
老師公戶7月我沒(méi)建賬,李波給公戶上轉(zhuǎn)了3000,8月建的賬,8月五號(hào),又拿公戶給李波轉(zhuǎn)了30008月怎么做賬
個(gè)體工商戶核定的,交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得之后,里面的錢都可以取出來(lái)使用嗎?
自建房屋有發(fā)票如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如何調(diào)賬
器材移動(dòng)設(shè)備折舊幾年
老師:麻煩問(wèn)下上市公司的財(cái)報(bào)通過(guò)哪些途徑可以查詢?
顯示減免不能大于應(yīng)納稅額
點(diǎn)下就出現(xiàn)納稅申報(bào)表
稅費(fèi)結(jié)果這個(gè)數(shù)字咋來(lái)的, 79.208? 這個(gè)改為這個(gè)數(shù)據(jù),不是2000多,
這個(gè)應(yīng)該是在減免稅申報(bào)明細(xì)里改嗎,這個(gè)表填的是79.21
2556.76是免稅的2477.55加上已交的79.21
不是,別的都沒(méi)有問(wèn)題,就是你申報(bào)結(jié)果有問(wèn)題,計(jì)稅依據(jù)和應(yīng)納稅額可以改嗎,就是第一個(gè)截圖給我看那個(gè)表,
不可以直接改,點(diǎn)下減免稅額就進(jìn)入納稅申報(bào)表了
那你需要問(wèn)你稅局,你主表是對(duì)的,這個(gè)附表也沒(méi)有問(wèn)題,看你這個(gè)咋處理,就是生產(chǎn)這個(gè)結(jié)果這個(gè)提示不對(duì),