來了,等會等會等會等會
我是制造業(yè),我開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)出去,又有別的公司開技術(shù)服務(wù)費(fèi)給我,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?開進(jìn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)入什么科目?工資,折舊,要不要算在技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本里面?汪老師回答
老師,你好,我們公司主要是銷售,經(jīng)營范圍里也有技術(shù)服務(wù),那我們開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,成本該怎么進(jìn)賬呢?
我們是技術(shù)服務(wù)公司,請的外面公司的人員過來技術(shù)支持,對方公司開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,賬務(wù)處理怎么做直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問,我們的主營業(yè)務(wù)里有技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們開出去發(fā)票是不是做主營業(yè)務(wù)收入呢?別公司開給我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們進(jìn)哪個科目呢?謝謝
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營范圍有網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù); 信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個咨詢服務(wù)的項(xiàng)目,有做了收入確認(rèn),但是有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費(fèi)用全入研發(fā)費(fèi)用了,現(xiàn)在沒有自營業(yè)務(wù)收入匹配呀怎么辦
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報(bào)個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)偅以?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r將以前年度的計(jì)入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本做借其他業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
這個轉(zhuǎn)出多少對應(yīng)支出先掛勞務(wù)成本,后面這個有收入結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本下面
你要是沒有外包這個工資直接人員算成本,折舊不算