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老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,報增值稅的時候讓填附列資料一的表,我應(yīng)該怎樣填?我們本期銷售額是3354.62

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2021-01-04 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-04 22:04

您好,如果本期免交增值稅,那填寫金額為零即可。

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相關(guān)問題討論
您好,如果本期免交增值稅,那填寫金額為零即可。
2021-01-04
同學(xué),你好,這張表不用填寫。
2021-01-04
你這個是差額計稅的扣除項,你有需要扣除的才填寫呀,沒有就不用填呀。
2021-01-04
你好,在服務(wù)一欄里面填寫的
2022-10-24
同學(xué)你好 很高興為你解答 你要是小規(guī)模 填寫到其他免稅銷售額
2021-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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