您好 12月份的錄入在12月份就好了啊

那老師那這樣的話,那10月份這張500的話呢,那我做到11月份的那就不用做了,不然是11月份呢,還有一張和12月份的,那我該怎么做?
老師,11月份的票有一張發(fā)票12月才紅沖了,那我11月份的收入怎么做分錄?12月份又怎么做分錄
老師,問一下,就是我們5月份沒有做快賬,然后6月份開始建賬做賬,然后呢,我這樣做賬的話就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)付職工薪酬那怎么辦呢?
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實(shí)付工資,那我申報11月份的個稅怎么申報呢?是零申報呢?還是按計(jì)提的申報呢?如果11月零申報了,在12月份實(shí)付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報2個月的個稅嗎?
在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個我怎么錄入憑證
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


老師你好,他這個11月30號可以憑證錄入
是幾月份的原始憑證
老師就是我剛剛給你說的那個, 我11月份就把了10月份那個開戶的那個500用金蝶做賬憑證入錄,現(xiàn)在呢11月份呢也有一張單,12月份有一張,我把10月份那張單我做到11月份這里來了
這樣延遲了一個月入賬沒事的?
我11月份的時候呢,就是做了一個500塊錢的那個開戶資金,但是我還做了一個借支現(xiàn)金3萬,憑證錄入,現(xiàn)在打銀行流水的話呢,10月份的呢是500,那11月份的話呢,那我就寫到11月30號那里去了
最終到11月份的余額是正確的就沒事
我現(xiàn)在最主要是把10月份流水明細(xì)做到11月份這里來了,10月份這這張單就出來了,但是11月份還有一張單,不知道該怎么去做了,只能做在11月30號
那就在11月30號做進(jìn)來就好了
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問