您好 12月份的錄入在12月份就好了啊
那老師那這樣的話,那10月份這張500的話呢,那我做到11月份的那就不用做了,不然是11月份呢,還有一張和12月份的,那我該怎么做?
老師,11月份的票有一張發(fā)票12月才紅沖了,那我11月份的收入怎么做分錄?12月份又怎么做分錄
老師,問一下,就是我們5月份沒有做快賬,然后6月份開始建賬做賬,然后呢,我這樣做賬的話就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)付職工薪酬那怎么辦呢?
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實付工資,那我申報11月份的個稅怎么申報呢?是零申報呢?還是按計提的申報呢?如果11月零申報了,在12月份實付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報2個月的個稅嗎?
在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項負(fù)數(shù)10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個我怎么錄入憑證
老師,我們的進貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費,賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價太高了,這個我怎么樣取成本啊,能不能進貨型號和賣出型號不一樣
租賃對方的復(fù)印機,租期一年,25年6月27至26年6月27號,租賃期間對方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個不對吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M用嗎?
老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費用加計扣除81萬,彌補以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊資金嗎
老師,現(xiàn)在進項勾選是當(dāng)月操作還是下月申報期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進行賬務(wù)處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時條例,修改前后對比表pdf或word文檔?
老師,我這個稅率怎么填不上
退運方式進來的退貨跟進口方式進來的退貨有什么區(qū)別那嗎?
老師你好,他這個11月30號可以憑證錄入
是幾月份的原始憑證
老師就是我剛剛給你說的那個, 我11月份就把了10月份那個開戶的那個500用金蝶做賬憑證入錄,現(xiàn)在呢11月份呢也有一張單,12月份有一張,我把10月份那張單我做到11月份這里來了
這樣延遲了一個月入賬沒事的?
我11月份的時候呢,就是做了一個500塊錢的那個開戶資金,但是我還做了一個借支現(xiàn)金3萬,憑證錄入,現(xiàn)在打銀行流水的話呢,10月份的呢是500,那11月份的話呢,那我就寫到11月30號那里去了
最終到11月份的余額是正確的就沒事
我現(xiàn)在最主要是把10月份流水明細(xì)做到11月份這里來了,10月份這這張單就出來了,但是11月份還有一張單,不知道該怎么去做了,只能做在11月30號
那就在11月30號做進來就好了
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問