你好,需要填寫(xiě)的,需要交增值稅。

老師好 我們是機(jī)械租賃企業(yè) 收到預(yù)收款時(shí)20萬(wàn)我就申報(bào)了增值稅 但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票 我上季度開(kāi)了9萬(wàn)多發(fā)票 增值稅申報(bào)表怎么填
收到預(yù)付工程款要申報(bào)增值稅嗎?沒(méi)開(kāi)發(fā)票怎么申報(bào)?
四季度收到工程預(yù)付款沒(méi)開(kāi)發(fā)票,增值稅申報(bào)表用填寫(xiě)嗎?
老師,小規(guī)模,季度申報(bào),第四季度開(kāi)票收入2千元,未開(kāi)票收入1萬(wàn)元,這倆個(gè)數(shù)字在增值稅納稅申報(bào)表里怎么填寫(xiě)?
1-9月海關(guān)人民幣離岸價(jià)大于本年第三季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入,怎么與稅務(wù)局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師您好!單位采購(gòu)的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費(fèi)用入賬嗎
郭老師 我有一筆應(yīng)付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認(rèn)不符了 3萬(wàn) 我現(xiàn)在平這個(gè)賬 分錄怎么寫(xiě)
想問(wèn)下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個(gè)私人微信把款付到了公司公戶(hù)上,那個(gè)微信人跟公司沒(méi)任何關(guān)系,他這樣轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機(jī)械制造公司,自己買(mǎi)料切割然后給對(duì)方公司,我們之前要簽一個(gè)委托加工合同,請(qǐng)問(wèn)老師有合同模版嗎
老師,通過(guò)貨拉拉平臺(tái)叫車(chē),開(kāi)出來(lái)的是收款憑證,需要我們公司代申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們要在外地買(mǎi)廠房,是重新注冊(cè)一個(gè)新公司的名義去買(mǎi)廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買(mǎi)比較好啊
你好 我在不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃里面開(kāi)具租金發(fā)票 項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫(xiě)字樓出租給一家公司 要開(kāi)票給對(duì)方
現(xiàn)在我單據(jù)上領(lǐng)料是100公斤,但是我知道這款材料是會(huì)在生產(chǎn)過(guò)程中損耗掉,所以我要計(jì)算在100的基礎(chǔ)上多領(lǐng)5%損耗(100*5%=5公斤),實(shí)際共領(lǐng)料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領(lǐng)損耗那個(gè)方法是不對(duì)的嗎?


發(fā)票這兩天注備開(kāi),我可以做成一季度的收入?
你好,收入可以做到一月份。
那這季度報(bào)表也不用填寫(xiě)了吧
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要申報(bào)。
你發(fā)生了業(yè)務(wù)怎么能不申報(bào)?即使你沒(méi)有業(yè)務(wù),你也得零申報(bào)。
老師我的意思是工程預(yù)付款我在申報(bào)表中不填寫(xiě),按零申報(bào)填報(bào)
你好 你們開(kāi)始施工了嗎?
施工了一半,這月初要開(kāi)全額發(fā)票后,給我們付款
那就直接繳納增值稅 申報(bào)增值稅 所得稅可以不做收入
老師,我的進(jìn)項(xiàng)抵扣少,想著元月份開(kāi)票時(shí),成本發(fā)票也有進(jìn)項(xiàng)了,再申報(bào)繳納增值稅
你好,一月份開(kāi)的發(fā)票,不允許抵扣12月份的。
老師,我這月把十二月份進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證了,元月份開(kāi)票抵扣可以嗎?
開(kāi)票日期是一月份的,不允許抵扣12月份的。
12月份的進(jìn)項(xiàng)什么時(shí)候可以抵扣
只要是開(kāi)票日期,12月31號(hào)之前的,你在這個(gè)月申報(bào)之前,勾選確認(rèn)簽字都可以抵扣。
發(fā)票認(rèn)證不是是在開(kāi)票之日起360天去系統(tǒng)認(rèn)證 。認(rèn)證之后留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是沒(méi)有時(shí)間限制的;跨年的發(fā)票只要沒(méi)超過(guò)360天可以認(rèn)證抵扣的。
你好,現(xiàn)在時(shí)間沒(méi)有限制的,超過(guò)一年也可以抵扣的。
老師,那為什么我到時(shí)申報(bào)元月份增值稅不能抵扣呢
你行,你沒(méi)有勾選發(fā)票嗎?你勾選了,你確認(rèn)簽字了嗎?