您好,開成正常的餐費就行
你好老師:年底了,單位全體教職工出去吃飯,吃飯付款的發(fā)票要開成什么費用?
老師,單位員工吃飯,樓下有個兩夫妻給做,員工每人10元,一天兩餐,這個費用我下月初給做飯的對公打款過去,這筆款沒有發(fā)票,怎么賬務處理啊。最好是對方開發(fā)票
請問老師,單位的食堂承包出去了,單位每人每月補助300元給職工在食堂吃飯,這個錢不發(fā)到個人,直接交給承包方,公戶轉賬給承包方,這個需要開什么發(fā)票?
老師你好我們是工程公司,小規(guī)模納稅人,22年全年開具發(fā)票金額為15萬,人員工資12萬,個稅系統(tǒng)申報的金額,成本發(fā)票基本都是加油吃飯發(fā)票,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?這是要申報匯算清繳了,有啥稅務風險嗎?開具銷售發(fā)票是辦公用品,開具發(fā)票設備租賃等。
你好老師:我們單位是初中學校,收教育輔助服務~服務性收費344800元,開了普通電子發(fā)票,交了增值稅、附加稅3618.32元,交了稅剩下的全部發(fā)給教職工,其收到款項、繳稅、支付教職工的會計分錄怎么做?
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
那直接開成餐費就行了?
吃飯飯店也只能開餐飲服務費
只要正規(guī)就行
對,是的,正規(guī)的發(fā)票就行
老師,分錄能進去餐費?還是職工福利費?
這種集體活動計入到員工福利費
老師,這個需要申報個稅?還是直接計入費用?
這種集體的聚餐不用申報個稅,直接計入福利費就行。