你那個(gè)勞務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)借方15000元,貸方結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,14000元。你那個(gè)營業(yè)外收入不需要不體現(xiàn)的1000
甲公司為居民企業(yè),主要從事貨物生產(chǎn)和銷售。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元,轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備收入40萬元,國債利息收入20萬元,客戶合同違約金收入2萬。 (2)支付稅收滯納金3萬,銀行加息10萬,向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理費(fèi)17萬。 (3)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬,其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2600萬元。 計(jì)算:當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅 這題違約金不是稅前準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目嗎,為什么計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)要加上
問題一:老師我想問一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對(duì)方的違約金對(duì)方也是需要給我們開發(fā)票的對(duì)嗎?開的類目也是和給我們開租賃費(fèi)發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對(duì)吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對(duì)方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開,進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對(duì)嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對(duì)嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對(duì)方上社保,對(duì)方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對(duì)嗎?
8.12乙方停車泊位收費(fèi)員未對(duì)離開停車泊位的車輛在收費(fèi)終端進(jìn)行出車操作造成車主產(chǎn)生多余費(fèi)用的,乙方支付違約金50元/輛·次給甲方,并代繳車主產(chǎn)生的多余費(fèi)用。 8.15乙方停車泊位收費(fèi)員不按服務(wù)規(guī)范進(jìn)行操作或操作失誤的,如未及時(shí)更正的,乙方支付違約金50元/人·次給甲方 貴公司須支付我公司違約金共計(jì)玖佰元整(¥600.00)特此說明!我們公司是收取違約金怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要繳納增值稅嗎?
我公司管理美食街要支付15000元服務(wù)費(fèi)的,因?yàn)楸0策`約不按時(shí)上崗,扣除違約金1000元,這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
2、【資料】蘇鐵公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生業(yè)務(wù)如下(1)因少申報(bào)稅款,被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以稅收滯納金3萬元,罰款8萬元(2)因違反環(huán)境保護(hù)法被環(huán)保局處以5萬元行政罰款;(3)公司車輛因交通違規(guī)被處以交通罰款0.1萬元;(4)因產(chǎn)品質(zhì)量問題被工商管理部門罰沒商品一批產(chǎn)品生產(chǎn)成本6萬元(5)因經(jīng)濟(jì)合同未履行,支付甲公司違約金12萬元;(6)因購買發(fā)票構(gòu)成虛開發(fā)票等偷稅行為,被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以10萬元罰款。【要求】(1)按要求寫出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(金額均以銀行存款支付(2)計(jì)算應(yīng)納稅所得額中可以扣除的賬載金額合計(jì)
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個(gè)體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請(qǐng)教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請(qǐng)問老師,這個(gè)應(yīng)該如何入科目呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們主營業(yè)務(wù)是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進(jìn)了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價(jià)格賣給第三方喜滴運(yùn)營公司,給喜滴運(yùn)營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)的專票,剩余7個(gè)點(diǎn)結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
哪一位聰明的老師,教教我選項(xiàng)b是什么意思?預(yù)付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時(shí)間點(diǎn)就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
老師好,公司去年前年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)都是一致的,然后第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)變了,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,哪些專票不能抵扣稅額
與公司治理層溝通和與管理層溝通有區(qū)別嗎?
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額
這筆營業(yè)外收入沒有支出,要怎么做會(huì)計(jì)分錄???因?yàn)橐惨_收據(jù)給對(duì)方吧
為什么你們開收據(jù),你們不是付款方嗎,應(yīng)該對(duì)方開給你們呀。 如果對(duì)方開的收據(jù)和發(fā)票是15000元,那你結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)按照15000元結(jié)轉(zhuǎn)了。? 如果開14000,就是不需要體現(xiàn)1000.理解為? 因?yàn)樘峁┑姆?wù)就值14000元,不存在這個(gè)營業(yè)外收入。
因?yàn)楹贤s定給服務(wù)費(fèi)15000元,對(duì)方說從服務(wù)里扣除違約錢1000元
那就是14000元?jiǎng)趧?wù)成本。