你好 每個(gè)系統(tǒng)的申報(bào)賬號(hào)還有密碼的

老師,年末和年初這個(gè)交接時(shí)候,我們除了正常做賬的流程外,還有什么其他比較重要的呢?
老師,我們公司是施工單位,在施工過(guò)程中我們代業(yè)主單位支付了一些費(fèi)用,當(dāng)時(shí)我記的其他應(yīng)收款,這些費(fèi)用一直掛在賬上,時(shí)間有的有幾年了,后來(lái)我問(wèn)我們經(jīng)營(yíng)的這部分費(fèi)用,他們說(shuō)已經(jīng)在我們正常結(jié)算時(shí)候以其他費(fèi)用的名義補(bǔ)給我們了,現(xiàn)在我要沖這些其他應(yīng)收款,如何沖,需要什么附件?
像我們公司規(guī)定不能跨年報(bào)銷(xiāo)的。那比如說(shuō)有個(gè)員工在2022年12月底正常走釘釘流程提交了22年的報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)審核的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他的報(bào)銷(xiāo)有點(diǎn)問(wèn)題,需要員工重新走流程,那重新走流程的話系統(tǒng)出創(chuàng)建時(shí)間就會(huì)是2023年了,這對(duì)于以后上市合規(guī)會(huì)有什么影響嗎
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來(lái)了,但是他們做賬只按發(fā)票做沒(méi)做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時(shí)候按他們提供的建的,導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬(wàn),實(shí)際上是沒(méi)有這些負(fù)債的,我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀,建期初賬時(shí)我按老師的意見(jiàn)根據(jù)他們的期初建賬的,怕稅務(wù)局那不連續(xù),現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷(xiāo)了
老師好,我們公司是做個(gè)物流園。就是蓋好房子招商招租,靠租金取得收入。這是屬于什么行業(yè)。練習(xí)哪個(gè)行業(yè)的實(shí)操比較符合我們公司的業(yè)務(wù),20年成立的物流有限公司,后面拿了一塊地,到今年才動(dòng)工建,之前3年都是零申報(bào)的,現(xiàn)在需要初始建賬,怎么做比較好呢?我們公司用哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件比較多呢?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


?老師能詳細(xì)點(diǎn)么?還有是不是要做總賬賬本?總賬賬本怎么制作?
你好,你外賬交接過(guò)來(lái)了嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表所有的申報(bào)表,還有你的憑證,明細(xì)賬總賬銀行日記賬。
是的,我現(xiàn)在做的是外賬,但我是新人,我們公司會(huì)計(jì)部只有我一個(gè)人,所以我現(xiàn)在想問(wèn)問(wèn)有什么我怕漏做的
你好,所有的作戰(zhàn)有關(guān)的都要回來(lái),憑證賬本財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)表,所有的申報(bào)的密碼。 以后后續(xù)沒(méi)有完工 正在進(jìn)行的工作