你好,賬上暫時(shí)不確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)收入。 企業(yè)所得稅不申報(bào)此筆收入。
#提問#供應(yīng)商開了一張發(fā)票抬頭名稱錯(cuò)誤,稅號(hào)沒錯(cuò),但是已經(jīng)抵扣,原材料已經(jīng)入庫,老師,像這種情況如何處理?
老師,如果是使用供應(yīng)鏈,是商貿(mào)公司,有種情況是還未出庫但是發(fā)票已經(jīng)開給對(duì)方了,這種在在賬務(wù)上如何處理
請(qǐng)問,我們之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,但是對(duì)方還沒開票給我們,現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)注銷,這部分掛賬如何做賬務(wù)處理?
那我請(qǐng)教你一個(gè)問題 比如供應(yīng)商給我們公司開了發(fā)票但是我們還未付款 對(duì)方公司就已經(jīng)注銷了 這種在實(shí)際生活中怎么處理呢?
老師,供應(yīng)商已經(jīng)注銷了,但是賬上還有一百多萬發(fā)票未開回給我公司,這種情況要怎么處理賬上的預(yù)付賬款?
公司租一套房子當(dāng)員工宿舍,年租金17000,要按月攤銷嗎? 賬務(wù)處理怎么做
老師,建筑行業(yè)2025年企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過B公司做,B公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問最后B 公司的利潤是多少?然后剩下利潤B公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A 公司。算不來這種,麻煩了老師
請(qǐng)問殘疾人保障金的賬務(wù)處理
公司2022年10月取得高新技術(shù)企業(yè)資格,2025年10月到期,估計(jì)到年底復(fù)審不通過。那么15%稅率優(yōu)惠預(yù)繳是享受了的。匯算清繳補(bǔ)稅,是補(bǔ)2025年整年的差額還是只是補(bǔ)資格到期后10月-12月的差額
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
具體在供應(yīng)鏈和總賬上怎么操作啊
,你開票不在系統(tǒng)上做操作呀。? 你按照正常操作呀,等出庫了,系統(tǒng)做出庫,發(fā)票,生產(chǎn)收入。
我的意思是在開票的這張,在總賬上,需要怎么記賬啊?
開票產(chǎn)生的稅金分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅