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餐飲費發(fā)票,12月8日開,收款12月9日,則可先通過應(yīng)收賬款科目核算過下?

2021-01-04 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-04 11:43

您好!可以通過應(yīng)收賬款核算的。

頭像
快賬用戶1717 追問 2021-01-04 13:10

不通過可行,兩個單據(jù)在一起做到一個憑證上?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-04 13:11

當(dāng)月收到錢可以一起做賬不通過應(yīng)收賬款科目的

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您好!可以通過應(yīng)收賬款核算的。
2021-01-04
你好,通過預(yù)付賬款的科目核算
2020-09-02
你好 (1)12月9日,客戶丙企業(yè)破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款30萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 (2)12月14日,收到12月5日乙企業(yè)的銷貨款存入銀行。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (3)12月15日,向丁企業(yè)采購材料,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,預(yù)付材料款8萬元。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? (4)12月21日,收到2021年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:壞賬準(zhǔn)備 (5)12月28日,收到丁企業(yè)材料及有關(guān)結(jié)算單據(jù),材料價款為8萬元,增值稅為1.04萬元,同時開出轉(zhuǎn)賬支票一張,補付不足材料款。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? (6)12月31日,根據(jù)甲企業(yè)壞賬準(zhǔn)備計提政策計提壞賬準(zhǔn)備。 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備
2023-03-06
這個是沖減收入的
2020-09-10
你好 如 如果確定收不回來的 應(yīng)該把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目
2020-09-10
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