如果說你開的這個發(fā)票是屬于預(yù)售款,那么是可以這樣子處理的。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2019年12月份開了200萬的票,沒有開進項票,可不可以先按預(yù)交稅3個點 處理,下個月紅字沖回,再開票,再用進項票抵
請問老師,我們2月份開了發(fā)票,因為進項發(fā)票沒有及時開進來,交了15萬的稅,我們會計說可以把2月份開的發(fā)票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產(chǎn)生留抵稅額。我有點不明白,我3月紅沖重開一正一負不就相互抵消了嗎?怎么產(chǎn)生留抵,留抵應(yīng)該只是進項發(fā)票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結(jié)果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
你好,我公司3月份開具13點增值稅專用發(fā)票,4月份發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖了該發(fā)票,重新開具了9個點稅票,4月份申報繳納的稅款可以退回來嗎?9個點的發(fā)票有進項,老板不愿意抵稅,可以退回來所繳稅款嗎
老師,新注冊的企業(yè)5月份開的票,這個月紅沖,沒有進項,以后也不會再開票了,公司不用了要注銷,有沒有辦法不交增值稅
老師,求單價有個公式是單位成本加單位利潤除以1-消費稅率嗎?是這樣來嗎?
老師,經(jīng)營主體在電子稅務(wù)局里邊哪里修改
老師,您好,物權(quán)的義務(wù)主體是不特定的,這句話是什么意思?
在產(chǎn)品是哪個會計科目體現(xiàn)?
包材入哪個科目老師?
你好 我們是裝修公司 每個月沒有建賬 內(nèi)帳按照電子表格出報表 是不是利潤表就是每個月的收入支出剔除往來款 老板讓我再出一個按照每個工程項目核算的利潤表 類似一個工程收款多少材料費施工費多少 哪個利潤表更準確?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請問該怎么賬務(wù)處理
老師,債務(wù)重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個體戶經(jīng)營超市 一個經(jīng)營者開了9家超市都是一個人在一個城市里把這9家收的營業(yè)款用一個paosi機收款和往出付款可以嗎?這樣營業(yè)額會不會太高稅務(wù)局監(jiān)管呀?還是多弄幾個paosi機收款那種合規(guī)合理一些
如果開得是增值稅專票呢
那你開的是專票就沒辦法了,你必須全部交了,因為你這個專票開出去人家已經(jīng)全部抵扣,你必須全部交。
開得是這種發(fā)票
你看看有什么辦法可以處理
這種發(fā)票怎么交稅
那你這個是普通發(fā)票呀,只有全部繳納,只有開具的是預(yù)售款發(fā)票,才可以3%繳納
這個票的稅款可以抵扣嗎
這個對方不能抵扣啊,但是你是正常的銷售發(fā)票呀,你如果說按照3%繳納,稅務(wù)局這邊會預(yù)警呀。
像這種發(fā)票可不可以用進項票抵扣
你這里是普通發(fā)票,對方抵扣不了的。
老師,想問下,開得這種票,我這個月可不可以紅字沖回
是這個樣子的,如果說你是在開票的當月里直接作廢,就可以了,但如果說跨年了你就要沖活,但是不管你后面是抽風還是什么的,你在開的當月這個稅你必須要交。
我公司(房產(chǎn)公司),以后開出這種發(fā)票,可不可以用進項票抵扣。
你取得的專票你可以正常抵扣呀,但人家拿到你這個發(fā)票,人家抵扣不了。