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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2019年12月份開了200萬的票,沒有開進項票,可不可以先按預(yù)交稅3個點 處理,下個月紅字沖回,再開票,再用進項票抵

2021-01-02 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-02 15:42

如果說你開的這個發(fā)票是屬于預(yù)售款,那么是可以這樣子處理的。

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快賬用戶1757 追問 2021-01-02 15:44

如果開得是增值稅專票呢

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齊紅老師 解答 2021-01-02 15:46

那你開的是專票就沒辦法了,你必須全部交了,因為你這個專票開出去人家已經(jīng)全部抵扣,你必須全部交。

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快賬用戶1757 追問 2021-01-02 15:51

開得是這種發(fā)票

開得是這種發(fā)票
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快賬用戶1757 追問 2021-01-02 15:53

你看看有什么辦法可以處理

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快賬用戶1757 追問 2021-01-02 15:54

這種發(fā)票怎么交稅

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齊紅老師 解答 2021-01-02 15:59

那你這個是普通發(fā)票呀,只有全部繳納,只有開具的是預(yù)售款發(fā)票,才可以3%繳納

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快賬用戶1757 追問 2021-01-02 16:01

這個票的稅款可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:04

這個對方不能抵扣啊,但是你是正常的銷售發(fā)票呀,你如果說按照3%繳納,稅務(wù)局這邊會預(yù)警呀。

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快賬用戶1757 追問 2021-01-02 16:08

像這種發(fā)票可不可以用進項票抵扣

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:12

你這里是普通發(fā)票,對方抵扣不了的。

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快賬用戶1757 追問 2021-01-02 16:13

老師,想問下,開得這種票,我這個月可不可以紅字沖回

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:14

是這個樣子的,如果說你是在開票的當月里直接作廢,就可以了,但如果說跨年了你就要沖活,但是不管你后面是抽風還是什么的,你在開的當月這個稅你必須要交。

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快賬用戶1757 追問 2021-01-02 16:18

我公司(房產(chǎn)公司),以后開出這種發(fā)票,可不可以用進項票抵扣。

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:21

你取得的專票你可以正常抵扣呀,但人家拿到你這個發(fā)票,人家抵扣不了。

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如果說你開的這個發(fā)票是屬于預(yù)售款,那么是可以這樣子處理的。
2021-01-02
你好;? ? 你們有緩交申請的; 可以 延遲申請繳納的;但是你必須要按期報稅哈 ; 你現(xiàn)在 是報那個月的? 所屬期 ; 5月報4月的嗎? ?
2022-05-09
下個月正常抵扣就是了哈,不是沖賬
2023-09-26
同學你好 這個進項大于銷項的吧
2022-03-03
同學,你好 這個月紅沖,就把增值稅抵消了
2023-06-06
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