你說的是ETC通行費(fèi)電子發(fā)票?這個(gè)需要勾選認(rèn)證的。和專票一樣的報(bào)稅
針對運(yùn)輸票據(jù)普票不認(rèn)證可以直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么報(bào)稅時(shí)怎么在報(bào)稅系統(tǒng)里抵扣這部分進(jìn)項(xiàng),實(shí)際抵扣和稅務(wù)系統(tǒng)的不一致
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)是沒有報(bào)稅前幾就可以撤銷吧?如果進(jìn)項(xiàng)稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計(jì),那進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅的時(shí)候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額?
取得運(yùn)輸服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的嗎,如果可以抵扣,發(fā)票系統(tǒng)里面怎么勾選,稅務(wù)申報(bào)表怎么填寫
老師電子稅務(wù)局系統(tǒng)里查到進(jìn)項(xiàng)稅票很多是個(gè)人消費(fèi)的就沒有來公司報(bào)賬,導(dǎo)致賬上待認(rèn)證跟系統(tǒng)對不上,這種怎么處理,可以在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里做不抵扣么
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對不上?
不是的,今天看到實(shí)操系統(tǒng)里,針對財(cái)稅2019年第39號(hào)文,2019年4月1日后,對于納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的,其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中扣除,比如取得增值稅電子普通發(fā)票的,注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,注明旅客身份信息的火車票,公路,水路等其他客票
你好,實(shí)名的車票這些是允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,填附表二第8B欄和第10欄就可以,而不是運(yùn)輸票據(jù)